你好,可以没有备注的,你知道是什么业务可以的。

我方 挂靠到一家公司,甲方付的工程款转到了被挂靠的那家公司,被挂靠的公司又将工程款转到了我们自己的一家建筑劳务公司的公户上,而且备注的是货款,这样对我的建筑劳务公司有什么影响我应该怎么做账,他不应该备注劳务费吗?
老师,我们是建筑行业个体户,要给对方公司开劳务票,备注栏工程名称太长写不下,可以把名称中一期后面,也就是括号里的字去掉吗?如果去掉有没有影响
老师,我问一个问题,就是提成款会不会影响社保基数。公转私提成款是备注提成款还是工资还是居间费还是劳务报酬。业务员扣个税他们也不愿意,成立个体工商户也不愿意。专项附加他们有些也提供不了。如果备注居间费别人也不会开票和提供合同,承担个税。备用金五万,公司开销大,一个月也不够用
老师,个人代开劳务费发票,其实这个劳务费就是工人的工资,要从对公账户一次性把这个钱转给包工头32000,我可不可以备注一下工资,然后用工人的工资来冲减这部分钱?
老师,税务代开的劳务费发票 备注里面写了 个税由支付方依法口缴。是不是一定要申报? 1问如果申报的话不是在个税的劳务报酬中申报吗? 2问,5200元个税是832对吗? 3问,可以不申报吗?
用收入付货款,也是先确认收入和税,再付货款吗
请问这个单位25年5月被查补增值税、所得税了。做这个分录时已经补过税了。但是小规模企业被稽查补增值税、企业所得税,因执行小会计准则无“以前年度损益调整”科目,需直接冲减未分配利润;若错挂往来+主营业务收入,会重复确认收入,导致稽查再补税,完全不合理。 如果错做“借 往来;贷 主营业务收入”,会导致两个问题:一是往来(应收)虚增,二是当期收入虚增;而稽查本就认定这部分是之前漏报的收入,错账相当于又在账面重复确认收入,后续稽查会再次认定该部分收入未缴税,需二次补税,是矛盾的并且会导致多缴税。 请问这个分录红冲重新做应当怎么写分录?
销售纯软件,在申报增值税时,附表一第五行可以带出正确的数值,但是主表只有总数,这部分是要在应税货物销售额那一栏手工填写吗
老师,申请跨区域涉税事项报告,行政划分区域指工程所在地,还是甲方经营地
老师 请问一下取得运输单位的运输服务发票 车牌号需要全部都填上吗?
老师,想问一下12月有笔兼职工资,做账是做成了其他行收款,但这个月要正常给他报个税,我需要怎么调账啊
老师了请问一下小规模公司,卖猪手了。开发票免税的,那做账就借应收账款 贷主营业务收入就行了哦?
发现之前成本做高了,怎么调账?
请问填报所得税季报的时候,上年在职职工工资总额和人数,含不含外派人员人数和支付的报酬
老师:企业所得税季报事项1职工薪酬是填本季度产生的呢还是填1月份到本季度终了产生的呢?
你即使不备注,也得按照正常的业务来做,是劳务费的,需要对方给你开发票,发票有备注,支付企业代扣代缴的,需要企业代扣代缴。
之前转包工头私户,后面又转给他公户,这个会有什么影响吗?
那实际和谁有业务的?是他的公司还是个人?
都有,其实就是对方不想用公司名签不想开票
那你们单位就没法抵扣所得税?
都是他的业务。
你好,那既然你们同意的话,他不给你开发票,企业也不给你开发票,你就没法抵扣所得税,可以正常做账。
转包工头私户,是以工资表的方式做账交工资薪金个税吗?他带四五人个一起做,包工不包料这样。
社保要求不严格的,可以这么做的。
只要报包工头的个税?还是把他手下的工人也一起报?
社保要求不严格的话,你全员申报出一个委托发工资的证明,委托包工头发放给某某人员的工资证明就可以。还有他支付出去的证明,要不个人容易投诉。
享受小型微企业税收政策,要求企业小于300人,这人数是如何计算的?是只要申报个税都计入人数吗?
从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
那我上面举的例子,只是包工头计入从业人数,他手下的工人是否也要计入呢?
需要的,需要包含在里面的。
这么说只要你申报个税的人数都计入从业人数。这流动性这么大,岂不是很容易就超300人。
对的,是的,是这么做的,即使你们单位没有申报个税,劳务派遣过来的也包含在里面。