如果开的是普通发票,就需要缴纳95000元乘以3%的文化事业建设费。 增值税和附加税减免。
问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
老师,问下我开票内容为文化服务*宣传片拍摄制作95000小规模都要交哪些税
老师,项目上三名网红打卡发生的劳务报酬成本要怎么把控呢?费用包括交通费,伙食补助还有薪酬结算。需要对方提供什么资料呢? 付款走的是公(我司基本户银行)转个人(网红的个人银行卡),转账备注填什么比较合适呢?对方要求先付定金1000元,但是对方不愿意开发票?我怎么处理比较好呢??我司是小规模,文化传媒公司,主要业务是拍摄宣传片,承接营销策划推广服务等业务。
我们是小规模公司,主营业务如下经营范围:广告发布;;信息网络传播视听节目;网络文化经营一般经营范围:数字文化创意内容应用服务;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;互联网数据服务;;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;会议及展览服务;图文设计制作;个人商务服务;项目策划与公关服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;品牌管理;旅游开发项目策划咨询;专业设计服务;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目), 现在我开具了一些展板书籍类的商品,我要把他计入到主营业务收入还是其他业务收入
请问老师,我单位不是广告业、也不是娱乐业,是卖书的,在抖音里卖书,卖自己书的同时也帮其他单位宣传其他单位的书,收取的其他单位的费用,发票开的是推广费,但是合同写的是图片截图中的内容,我认为根据文化事业建设费用范围只有广告业和娱乐业才缴纳文化事业建设税。英单位不属于这两个行业,因此从未缴纳过?但是新来的同事说无行业要求,只要提供的宣传服务就需要缴纳?请老师解答。
老师客户另外收了8个点税点、本来货物1000、 客户转对公1080 那我开多少金额的票給客户呢
我们是销售方,购进方需要红冲开给我们的部分发票,这个是我们销售方开吗?还是购进方开了给我们确认?
老师,需要一个销货清单模板?
老师,或有事项这章,比如基本确定可以从保险公司获得的补偿为什么不能冲减预计负债的金额,而是冲减营业外支出的金额
有个工人去大厅开了装卸搬运服务的发票给我们,这个算劳务发票吗,发标上面写得有我们要代扣代缴劳务所得的,但不清楚属不属于明年的综合所得汇算清缴项目
公司开户费 网银管理费可以不记账吗
是不是只要跟工地挂钩的劳务,都不能开劳务*劳务费?
国际税收到计算题,为什么在国外已经交了所得税还要再预提所得税
会计学堂在哪里下载出货单
老师,请问建筑企业挂靠方通过什么户把挂靠费给被挂靠方?
老师,那开进来的票也是这个内容6万,是不是计算文化事业建设费时,95000-60000来计算的
是的,开进来的可以扣除,这样计算正确。