你好 3那个是家具厂 技术转让不是常规业务 一般是营业外收入 所以3000*0.15=450 调整640-450=190
我们公司对外投资了一家公司,现在要做减持,需要缴纳什么税款?
公司开了很多发票可以做一笔出来吗
开票只提供图号没有产品名称,这种开不了发票吧
老师好,我们23年给A公司按中标价开了发票,后来审核金额比中标价低,25年了A公司要求把多开的发票红冲,现在怎么红冲多余的部分?
老师你好 想问下我们单位对餐厅进行了修缮 ,进到待摊一般摊几年
老师,我在算所得税费用,算出来的和实际税务局生成的数据有不一致,我应该按哪个数据来呢
教培行业收到的学费要交印花税吗?
#提问,老师,发现24年账上的银行存款余额和银行对账单的不一致,差两千多,这个需要在2025年怎么处理/
老师好 每个月缴纳电费是否缴纳印花税
公司注册地:广东省深圳市,小规模纳税人。 本季度,利润表里的营业外收入金额需要填写到本季度企业所得税申报表里--本年累计,营业收入里吗
纳税人之间销售的卷烟不缴纳消费税。甲企业应缴纳消费税=(150%2B50)×13000×11%%2B( 150%2B50)×250×200×0. 005 = 336000 (元)。卷烟在批发环节加征一道复合税,批发企业在计算纳税时不得扣除生产环节已纳的消费税税款。
麻烦老师看一下这个题,为什么要乘以5‰,业务招待费税率的话不是60%吗?
是收入千分之五和实际发生额的60%两个金额选低的