你好! 1.计提工资 借管理费用…工资(应发工资) 贷应付职工薪酬 2.发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款(扣服装款)

工资表中员工休息扣除岗位工资,在发放工资时会计分录怎么处理
员工工资表里扣除服装款,怎么进行账务处理,计提工资发放
政府补贴已发放的员工工资,怎么进行账务处理?
工资里扣除员工的赔偿罚款,怎么账务处理
从工资表上扣除的员工服装款账务处理
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
销售商品和服务的发票税率不一样 可以开在一张发票上吗
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
就是计提工资时应该把服装款也加进去,这个购入的时候是计入劳保费,是不是还应该,借其他应收款1680,管理费用/劳保-1680
对的。你的理解很对