你好,同学,并不是所有的税费返还都通过营业外收入和其他收益这两个科目,比如说外销出口退税,结合应交税费—其他税能看的更全面。祝你学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
老师,月收入低于15万的小规模纳税人,把增值税转到其他收益的时候,是发生业务时直接做分录,还是在月底或者下月初做这个分录?是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税 借:应交税费–应交增值税 贷:其他收益 还是到月末或者下个月初再记借:应交税费–应交增值税 贷:其他收益
收到六税两费的退费,分录就借:银行存款 贷:应交税费-应交城建税 借:应交税费-应交城建税 贷:税金及附加 相当于之前就交了一半是吧,不用计入营业外收入或者其他收益啥的!!
老师你好。 收到的税费返还不是应该看营业外收入或者其他收益为啥子还要看应交税费—其他税了?
借:银行存款 3000 贷:其他收益 3000 借:银行存款 7910 贷:主营业务收入 7000 应交税费—应交增值税(销项税额) 910 老师你好,帮我看看这个是不是把其他收益换成主营业务收入,下面是答案 借:以前年度损益调整—其他收益 3000 贷:以前年度损益调整—主营业务收入 3000
你好!减免税费应该计入营业外收入还是其他收益
老师,老师,借款凭证后面要附什么单据,不附可以吗
老师,如果供应商给我企业开发票了,但是他没有把电子版的发票给我 也没关系是吧,因为我可以在电子税务局里去查进项发票,如果查到了打印出来就行了
企业需要缴纳土地使用税和房产税,土地约30.85亩,农村用地大约2块,一季度一共需要缴纳多少土地使用税和房产税
你好,老师,我现在用快账做的账。用企业微信走审批,然后到月底的话直接把企业微信的审批单和凭证附件拖出来。月底再把快账上的记账凭证拖出来。每到月初的时候,我会把上个月的发票拖出来,有普通发票和专票。费用有专票的加到记账凭证里,没专票的也没管他。现在感觉就是这个发票有点乱,一个月下来记账凭证有好几十号。有些有普通发票有些有专用发票。有些没有票。有些要下个月再开。不知道怎么标记,感觉这个有点乱,有让我头疼,有什么方法针对这些发票直接可以把有发票的标记。没发票的也标识,500以下有收入的也标识。不知道怎么弄好。这个快账软件里面好像也没有这种标识。
老师求助一下,我这边统计个项目利润,不含税收入9500,税额500,取得劳务费发票共计8000,其中税递减500,劳务成本记7500,我统计项目利润是用9500-7500吗=2000吗?还是用含税收入算呢
老师,请问这个是什么原因导致的?
宋生老师 刚刚那个融资租赁问题 ,我计入了 长期待摊费用
社保 公积金 分析中算人工工资吗
老师:小规模公司转让车辆给个人,车辆购入价30万,出售价20万,开据增值税发票,这个增值税收入是可以并入季度销售收入里,享受不超过30万,免征增值税的政策吗?
购买的一台空调,不计入固定资产,凭证应该怎么做