你好,业务招待属于个人消费,一般进项税额不能抵扣。
老师 您好 我公司是一般纳税人,公司进一批酒用于销售招待客户 进项可以抵扣吗 金额挺大 票面金额6万多
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,可以抵扣吗?
老师好,本公司是一般纳税人,取得茅台酒增值税专用发票16万元,那个进项税额可以抵扣吗?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的中华烟,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?在做企业所得税汇算清缴时要怎么扣除呢?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的茶叶,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?
残保金申报的平台是哪个
老师居民用煤炭增值税税率多少?
老师,企查查上面的信息,我家财务负责人是张三,我早上刚把税务电子税务局财务负责人换成正确的信息了,那企查查上面的财务负责人一般怎么更新
小规模纳税人的纳税优惠是?是不是1季度才申报一次增值税
支付购买注塑机配件避雷脚费用:960元计入什么科目明细?
老师,小规模公司,建筑服务异地不超过30万。是不是不用在报验户系统里预交????
老师,负有个人责任的公司法人因违法被吊销营业执照,多久不能担任新公司的董事。
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老师你好,假如 我们深圳账户之前收了客户的货款,但是没有开发票,我们现在要用东莞开发票,要写什么证明嘛
业务报销的做推广图费用应算哪个科目?
嗯 因为销售需要招待客户也不可以吗,如果按商品入账,在做管理费用出库这样可以吗
你好,可以的。但自己消费不能抵扣进项。
可以先按商品购进 入库,然后再出 出库单按管理费用-业务招待费出库这样,是吗
您好,对的。就是这样账务处理。
好的,老师,这样做账会有风险吗
您好,不抵扣进项就没风险,业务招待费超标所得税要调增。
如果按商品入库就得抵扣,然后在按管理费用出去。
您好,如用于业务招待合规做法是不能抵扣,如果以后税务发现会让补税的,这是风险点。申报系统也会比对提示的。除非赠与客户没问题。
老师 那么怎样入账能安全些呢
您好,合规税绕不过去,现在规范以后不麻烦,建议营业外支出—赠送。
这个月先入库存商品正常抵扣,然后下月营业外支出 可以吗
您好,也行吧。这个月先入库存商品正常抵扣,然后下月营业外支出。
有点明显吗, 但是确实是要这么做的。购进的酒 ,销售部门要招待客户用,然后想开进来专票抵税。
您好,是的,关键是酒与经营范围无关,风险申报比对可能会异常,风险预警。
您好,老师给你的风险分析供你参考!
经营范围有酒类需要单独许可吧
您好,那就没问题的。
嗯 走普票直接入费用金额还有点大了
你好,平均到月逐步进费用。