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老师 您好 我公司是一般纳税人,公司进一批酒用于销售招待客户 进项可以抵扣吗 金额挺大 票面金额6万多

2022-08-14 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 10:53

你好,业务招待属于个人消费,一般进项税额不能抵扣。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 10:54

嗯 因为销售需要招待客户也不可以吗,如果按商品入账,在做管理费用出库这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-14 10:58

你好,可以的。但自己消费不能抵扣进项。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 11:13

可以先按商品购进 入库,然后再出 出库单按管理费用-业务招待费出库这样,是吗

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齐红老师 解答 2022-08-14 11:14

您好,对的。就是这样账务处理。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 11:14

好的,老师,这样做账会有风险吗

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齐红老师 解答 2022-08-14 11:15

您好,不抵扣进项就没风险,业务招待费超标所得税要调增。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 11:17

如果按商品入库就得抵扣,然后在按管理费用出去。

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齐红老师 解答 2022-08-14 11:27

您好,如用于业务招待合规做法是不能抵扣,如果以后税务发现会让补税的,这是风险点。申报系统也会比对提示的。除非赠与客户没问题。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 12:07

老师 那么怎样入账能安全些呢

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齐红老师 解答 2022-08-14 12:10

您好,合规税绕不过去,现在规范以后不麻烦,建议营业外支出—赠送。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 12:13

这个月先入库存商品正常抵扣,然后下月营业外支出 可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-14 12:34

您好,也行吧。这个月先入库存商品正常抵扣,然后下月营业外支出。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 12:40

有点明显吗, 但是确实是要这么做的。购进的酒 ,销售部门要招待客户用,然后想开进来专票抵税。

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齐红老师 解答 2022-08-14 12:45

您好,是的,关键是酒与经营范围无关,风险申报比对可能会异常,风险预警。

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齐红老师 解答 2022-08-14 12:46

您好,老师给你的风险分析供你参考!

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快账用户7221 追问 2022-08-14 12:58

经营范围有酒类需要单独许可吧

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齐红老师 解答 2022-08-14 13:07

您好,那就没问题的。

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快账用户7221 追问 2022-08-14 14:14

嗯 走普票直接入费用金额还有点大了

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齐红老师 解答 2022-08-14 14:18

你好,平均到月逐步进费用。

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