你好,业务招待属于个人消费,一般进项税额不能抵扣。
老师 您好 我公司是一般纳税人,公司进一批酒用于销售招待客户 进项可以抵扣吗 金额挺大 票面金额6万多
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,可以抵扣吗?
老师好,本公司是一般纳税人,取得茅台酒增值税专用发票16万元,那个进项税额可以抵扣吗?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的中华烟,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?在做企业所得税汇算清缴时要怎么扣除呢?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的茶叶,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?
老师,我们公司的离职人员去年的个税汇算清缴没有做,我应该怎么操作啊?
年收入未超过12万,但是清算要缴纳700多税,要缴纳吗,
老师,24年9月取得24年4月-25年3月的房租费发票,会计从24年9月份也就是收到发票的月份才开始摊销,今年25年4月-26年3月的房租费摊销,从25年4月份也要摊销,这样今年就有4个月是每月摊销了2次房租费,这个要怎么处理呢,谢谢老师解答
老师您好。请问如果有限合伙企业只是持股有限责任公司40%的股权,那么如果发生的债务GP还需要承担无限责任吗? 还是说整个有限合伙企业只承担有限责任公司注册资本的40%?
老师你好,公司租的个人房子不开票,能做费用吗
老师出售自产的农产品免税是吧
老师,请问银行贷款的发票,能开专用发票吗
老师您好:在税务系统里抵扣勾选界面显示16张发票可勾选,实际点进去就15张,并且界面的可抵扣的税额比我实际点进去是15张发票所对应的多20来元;这是为什么呢老师?第一次遇到
想问下老师,关于证券行业的账务处理税务处理有什么特点呢,大致是怎样的?
2024年汇算清缴企业所得税退税会计分录怎么写啊
嗯 因为销售需要招待客户也不可以吗,如果按商品入账,在做管理费用出库这样可以吗
你好,可以的。但自己消费不能抵扣进项。
可以先按商品购进 入库,然后再出 出库单按管理费用-业务招待费出库这样,是吗
您好,对的。就是这样账务处理。
好的,老师,这样做账会有风险吗
您好,不抵扣进项就没风险,业务招待费超标所得税要调增。
如果按商品入库就得抵扣,然后在按管理费用出去。
您好,如用于业务招待合规做法是不能抵扣,如果以后税务发现会让补税的,这是风险点。申报系统也会比对提示的。除非赠与客户没问题。
老师 那么怎样入账能安全些呢
您好,合规税绕不过去,现在规范以后不麻烦,建议营业外支出—赠送。
这个月先入库存商品正常抵扣,然后下月营业外支出 可以吗
您好,也行吧。这个月先入库存商品正常抵扣,然后下月营业外支出。
有点明显吗, 但是确实是要这么做的。购进的酒 ,销售部门要招待客户用,然后想开进来专票抵税。
您好,是的,关键是酒与经营范围无关,风险申报比对可能会异常,风险预警。
您好,老师给你的风险分析供你参考!
经营范围有酒类需要单独许可吧
您好,那就没问题的。
嗯 走普票直接入费用金额还有点大了
你好,平均到月逐步进费用。