你好不可以抵扣增值税的。

我们是管材加工厂家一般纳税人,公司给员工购买了团体意外险,并且取得了保险公司开具的增值税专用发票,请问老师会计分录怎么做?进项税额可以抵扣吗?所得税可以税前扣除吗?
我想咨询 一般纳税人收到购买货物用于招待的专票,进项不能抵扣,可以选择不抵扣勾选,然后全额计入费用抵企业所得税吗?还是说要怎么做呢?
二:一般纳税人计算本月应纳增值税税额通常采用一般计税方法,也称购进扣税法。华联公司2021年11月销售自产产品,开具增值税专用发票价款50000元,税额6500元,同时收取包装费为2260元;购进原材料取得增值税专用票上注明的价款20000元,税额2600元。华联公司适用的增值税税率为13%。要求(4)请问华联公司本月应缴纳的增值税是多少?请分别计算出销项税额和可以抵扣的进项税额并计算出本月应纳税额。(7分
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的中华烟,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?在做企业所得税汇算清缴时要怎么扣除呢?
老师好,本公司是一般纳税人,公司购进了几千块的茶叶,用于招待用,取得进项税额可以抵扣吗?
请问老师,23年有一笔是注册资金9万元,但是做错成其他应付款了,准备要做减资,请问可以把这笔资金转到实收资本吗?
老师,不同专项可以在不同单位填报的吗
请问老师,公司对公户购买可随时赎回的理财产品,怎么做账?收到的利息收入计入什么?
公司公户收到一笔引进人才住房租赁补贴3000元计入哪个会计科目的二级科目?这个补贴不用另外支付给个人的
从商超购买购物卡后直接送客户能直接计入销售费用不
老师,公司公户收到一笔引进人才住房租赁补贴计入哪个会计科目的二级科目
经营者名下有两个个体工商户,其中一个在扣除6万元减除费用及8000元子女教育费后,无需缴税。另一个个体工商户是否可以扣除剩余的6870元?这一扣除应填写在纳税调整减少额部分吗?请老师帮忙解答
老师,单位2025年有几个跨区域涉税事项,当时没有做所得税的申报预交。在2026年2月份补申报预交了2025年的这笔税款。这个税款怎么体现在报表中
老师好,哪些属于财务成本?
老师你好,我寄样品单国外,这个样品我没有花钱,也不收国外客户的钱,就是寄快递有一笔快递费,这个需要怎么处理?
那做企业所得税汇算清缴时要怎么扣除呢?
这个就是你们计入业务招待费,按收入千分之五和实际招待费60%孰低原则