同学你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

老师,对方多转了一笔给我们,然后我们又退回去了,怎么做分录呀
老师,打了一笔二维码验证码费用然后又退回来二维码费用,分录怎么做?不是账户错退回来的,就是我们付出去然后再退回来滴给我们公司
老师,对方退保证金的时候多退了5000给我们,现在让我们还回去,我应该怎么做分录
老师,我们当天收到客户打的货款预付款,然后又不做业务了,当天又给客户退回去了,分录咋做呢
老师,医保局给我们拨了款,然后我们又退回去了,这分录应该怎么做
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
这样是不是虚增了本月的其它应付款?
退回的时候这样做可以吗?因为收到的时候是冲的应收账款
也可以的 属于正常的业务往来的话 一借一贷本身余额是0