同学你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,对方多转了一笔给我们,然后我们又退回去了,怎么做分录呀
老师,对方退保证金的时候多退了5000给我们,现在让我们还回去,我应该怎么做分录
老师,我们当天收到客户打的货款预付款,然后又不做业务了,当天又给客户退回去了,分录咋做呢
老师,医保局给我们拨了款,然后我们又退回去了,这分录应该怎么做
老师,医疗行业,去年医保在拨款的时候扣了一些不合规的罚款,我们做账把这部分罚款做了营业外支出,然后今年医保人工审核又把去年扣的罚款退了一部分回来,今年做账是冲抵去年的营业外支出,做以前年度损益调整么,还是直接把退回来的钱直接做营业外收入
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
这样是不是虚增了本月的其它应付款?
退回的时候这样做可以吗?因为收到的时候是冲的应收账款
也可以的 属于正常的业务往来的话 一借一贷本身余额是0