根据医保下达的额度文件和自己实际发生医保的差额,自行计算损失;在年末汇算清缴的时候做损失专项申报

老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢?我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢?是小规模纳税人 答过的老师就不要再接了
比如医保局给我们设的是每年83万额度,但是我们收入了100万。超出部分医保局就不会拨给我们了。 超出额度部分回不来的收入,怎么处理。需要去税务局报损还是??
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,非常小的部分我折算成9%的税率报税了,所以造成了这个931.56的差异,实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的, 现在科目余额表主营收入多931.56元,要怎么调账呢?
老师你好,我们公司给员工交的社保费单位部分:3537.19,个人部分是:1555.46给社保局交的总金额;5092.64,但是,老板又没扣个人承担的部分,会计给我说老板不扣的社保部分要计入员工的收入比如说,我们公司的一个员工她的工资是10000,但是在申报个税的时候,本期收入一栏中:10525,专项社保扣除:525 个税:300,实发工资:10525-525(个人部分)-300=9700,请问这个业务的分录怎么写
老师你好,我们有个项目是政府项目,是一个集散中心,项目大概9200万元,去年国家资金有剩余,给我们付了8800万,但是去年年底,工程量还没完成3/1,把款付过来后,把增值税发票全部开了,现在税务局要求我们交企业所得税,我们有的会计建议我按完工进度确认收入,但是税务局不行,税务局的意见是,让我们按照总价的10%去提利润,然后交所得税,我们怎么做比较好
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
平时不要做账吗
是的,在年末才计算当年的无法收到的损失
年末先做账,然后再损失申报吗。
是的,先做账,汇算的时候申报损失
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复