同学你好: 很好处理 借:银行存款 贷:其他应付款——A 借:其他应付款——A 贷:银行存款

支付货代公司A的运输费,开票给我司,这个费用是帮客户B代付的,B会把这个款打给我们,我们不需要开票,账务怎么处理?
我想问一下,a客户是我们客户,b客户是a的客户,a在我们公司拿货,例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元,这100元是我司应收a客户的,然后a客户把100包安3元销售给b客户,b客户会通过公帐把300元打给我们,我们负责开票,扣了税点后,所产生的差额我们就退还给a客户,这过程,我怎么做分录
公司有两家,分别是A与B公司,现在发现个问题。就是我们用A公司开票给客户,客户却打款打到B公司。那这样如果进行账务处理
我们与A公司是合作生产板材伙伴,B公司是A公司的客户,现在B公司把货款打到我们的账户上,然后我们再把货款打给A公司,这个账务处理是怎么做?
我们与A公司是合作伙伴,客户把货款转到我们的账户上,之后我们就把钱转给A公司,这个怎么做账务处理呢?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
代收款需要委托书吗
同学你好: 规范操作的话,可以要求签订委托协议;
好的谢谢老师
同学你好: 不用客气,方便的话,帮我评价一下,谢谢;