单位主营是什么的?是提供监测服务的吗?

老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
我公司给甲代加工一批货,公司正常收取了代加工费和产品检测费(现金收,未开票),现代加工产品的销售款,甲让客户回到我公司账户,要求我公司给他的客户开票,并扣除应交税费后余款返还甲,这样情况怎样做账务处理?
收到客户送来的样品后、寄往海外母公司做检测、并收取国内客户检测费,请问发票怎么开?税率多少?
香港客户寄来样品,样品免费给我们、但国内通关费和税金都我们自己承担,收到样品后会寄往境外母公司检测用、只做测试不会销售、那这样的话账务如何操作?进口增值税不得抵扣、出口寄送费用做销售费用处理?
外贸公司在还没税务备案且是小规模的情况下,购买了一批样品8000支130000元,这批样品发生如下图业务(免费寄样给国外客户2000支、销售样品630支15482未开票、国外展会领用460支、产品成分检测-TPD检测领用115支、内部员工领用测试口味20支),应该怎么做账报税
老师,有固定资产折旧表吗
老师,你好,请问,科技公司,主要卖计算机设备还有安装服务的,这种行业增值税税负是多少
我司是一般纳税人生产企业,现在在阿里巴巴平台上销售货物,委托阿里巴巴出口货物,在税务环节上,我司需要做哪些处理呢?需不需要给平台开票,需不需要报出口税,有没有免征增值税
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金,入职满三个月,到时候次月算工资的时候会一起退回来,扣的时候分录怎么写啊,退的时候怎么写啊,
老师,我现在是变更营业执照的地址,是不是就勾选一个变更经营场所就可以了呢?其他不需要勾选吧
老师,公司购买的手机,固定资产从下月摊销,怎么做账,怎么摊销
老师,我们公司的小规模,物业管理收租金等,我们管理的商铺是A公司2016年前取得的房产,现在按新税法的话,按5还是3开具呢?我还是按原来一样开具5,对吗?
年度缴费工资申报,这个工资填多少,怎么算?
老师,公司24年9月成立,25年8月开通税务才建账,24年9-12的房租,怎么做账呢
请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的,可以随意在其他电脑做账吗?
卖和样品相关的产品
商贸企业、不提供检测、海外母公司可以提供检测服务
你好,那应该是母公司直接开给你的客户。
母公司开的是形式发票
你们走代收代付,因为你没有这个经营范围,做不了。
客户是付钱给我们的、我们也代垫了各种费用,检测费母公司不对我们收费
让对方出一个委托书,对方企业委托你单位付款给母公司的证明,你们收到了之后,借银行存款,贷其他应付款支付出去,做相反的就可以。
境外母公司并不问我们收钱、钱款只发生在我们与客户之间,与其这样、不如直接由客户自己来付样品寄送费更好些
我这边应该是不能开样品检测费这样的发票的对吧
你们开不了发票的,然后母公司那边儿能开给客户吗?还是他开不了发票?
你是商贸的你只有销售产品的,开不了服务类的。
或者是你外向,你税务局偶然业务允许你们自己开出发票来吧?
境外应该是形式发票、其实样品检测是免费的、但是来回寄送的费用是客户自己承担的 所以我们即使支付、本质上也只是代收代付而已,老师、不知道我这样理解对不对?
可以的,可以这么理解的。