不可以的,必须通过应付职工薪酬。
管理费用多计提了,可以冲了吗,借管理费用红字,贷库存现金?
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
老师,支付房租用计提吗?我每个月底做一笔分录可以吗?借管理费用房租贷库存现金
我们项目部发工资时不计提,算完就发这样写分录可以吗?借:管理费用一应付聪工薪酬 贷:库存现金
支付本月工资,可以不计提吗,就借管理费用,贷库存现金
实操都有什么,包括财务软件吗
筹建期收到的银行结息计入哪个会计科目?
老师您好,我们季度报税时候。四季度从业人数是1人。一到三季度从业人数是0人。本年累计营业收入是0元。那么我们这个算零申报吗?零申报定义是什么啊。
重庆科技型企业入库填报的网址
请问建设工程监理合同,需不需要缴纳印花税
老师您好,本月计提企业所得税可以先弥补上一年亏损吗
老师您好,收到一张酒水发票一万多可以直接计入福利费里吗我们员工很多作为日常聚餐消耗用的
老师,代办公司给公司办理了股权转让和减资,开来的普通发票名称现代服务*代办费,怎么做账好
新购买二手设备,没有发票,怎么记账
老师,你好,我是一般纳税人简易征收,本季度应税局要求,让我公司提前预缴增值税,我申报时是根据增值税额倒推收入,在未开票收入里填列,想问下,我当期账上是按当期纳税义务做收入还是也把这些收入做进去呢?我理解是不应该做进去,可不做进去,就导致我申报的季报收入与税务系统收入差异,这个没有关系吧
啊!接了一个公司,她没有计提工资,然后现在是一般纳税人,
你好,需要计提的,之前没有计提的可以补上。
啊,怎么补呀,我只有期初数,7月份改成一般纳税人,
之前有莫没有做的,如果已经全部做了,之前的不用修改了,之后的全部按照正确的来。