不可以的,必须通过应付职工薪酬。

管理费用多计提了,可以冲了吗,借管理费用红字,贷库存现金?
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
老师,支付房租用计提吗?我每个月底做一笔分录可以吗?借管理费用房租贷库存现金
我们项目部发工资时不计提,算完就发这样写分录可以吗?借:管理费用一应付聪工薪酬 贷:库存现金
支付本月工资,可以不计提吗,就借管理费用,贷库存现金
一般纳税人商贸企业,进货的运费,该怎么入账,计入什么科目
老师,你好,我们是不是农业开发合作社。取得政府补贴,用于培训技术人员。政府转款需要我们合作社开增值税发票。请问我们开局增值税发票用缴纳税款吗?还有转款出去培训需要用正规发票来入账吗?收到补贴应该怎么出会计分录?
老师,服务业一般纳税人是几个点的税
外购商品用于赠送客户,可以不做视同销售,直接进行转出吗?
只有小微企业才能享受残保金30人以下免税吗?不是小微企业人数没有30人要交残保金吗?
老师,专票发票对方已勾选未确认,11月开的发票,我是销售方没办法红冲吗?
图一的第36题为何用图二的三连乘法算不出正确的答案。
老师,业务招待费,招待某客户某总,可以写的这么详细吗?
老师,我河北的有限公司,之前税务注销了,在注销工商的时候,时间忘记了,导致了我又重新公示了,这样还用在注销一下税务吗?
你好老师,员工报销加油费,发票开了300元,支付也是300元,但支付时银行卡有随机立减优惠,实际扣款298元,报销时是按开票金额还是实际扣款金额呢?
啊!接了一个公司,她没有计提工资,然后现在是一般纳税人,
你好,需要计提的,之前没有计提的可以补上。
啊,怎么补呀,我只有期初数,7月份改成一般纳税人,
之前有莫没有做的,如果已经全部做了,之前的不用修改了,之后的全部按照正确的来。