不可以的,必须通过应付职工薪酬。
管理费用多计提了,可以冲了吗,借管理费用红字,贷库存现金?
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
老师,支付房租用计提吗?我每个月底做一笔分录可以吗?借管理费用房租贷库存现金
我们项目部发工资时不计提,算完就发这样写分录可以吗?借:管理费用一应付聪工薪酬 贷:库存现金
支付本月工资,可以不计提吗,就借管理费用,贷库存现金
啊!接了一个公司,她没有计提工资,然后现在是一般纳税人,
你好,需要计提的,之前没有计提的可以补上。
啊,怎么补呀,我只有期初数,7月份改成一般纳税人,
之前有莫没有做的,如果已经全部做了,之前的不用修改了,之后的全部按照正确的来。