您好,是可以12月调整的,红字冲回错误分录,再重新做正确分录
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
老师,2月份有张计提工资凭证分录做错了,现在可以在12月份调吗,要怎样分录来调。计提3月份工资:借管理费用-工资2000 贷:库存现金(本来应该是应付职工薪酬)
老师,1月份工资计提是20万,借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ,本月我又做了付工资,借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ,但是后面才知道,1月份从公户付出去是去年12月的工资,然后,1月计提的20万工资要到2月份才发 ,现在我要怎么调整呢
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;在12月份的时候发现多计提了工资,我在做相反的分录:借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000,借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000,这样对吗?
老师,公司注销完了,公户里的金额怎样转出合理
6月份销售的有一批灯具,这些灯具我们是转手卖的,就是6月份这些灯具相当于已经在我们公司啦,相当于已经入库了,然后转手卖给别人,出库,我同时结转库存商品成本了,但是成本票没有进来,我6月份比如说这批灯具是普票,暂估金额是2000,我应该怎么做账?借库:存商品2000,贷:应付账款-暂估?然后等到7月份发票开进来,再借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某公司 发票是7月份开进来的。还是我直接在6月份账上借:库存商品2000,贷:应付账款-某某(给我们开票的对方)然后把这张发票和入库单也直接附在这张6月份这张凭证上?
请问:这道题选d为啥不对?
老师:请问,23年往来公司转入一笔50万款项;当时没有开票;会计记账记成了收入:借:银行存款 贷:主营业务收入 但是在当时报税的时候又没有体现这笔收入; 现在客户要求转回原50万中的20万,这个20万要怎么记账啊?
老师您好,企业和企业之间的借款,超过1年以上,出借方视同销售吗?需要交增值税和企业所得税吗?
我们是厂家和上海公司合作,厂家直接把货物出口到印尼,上海公司有内销款(指免税店这块,属于赠送品)和出口货款(出口货物部份) 印尼一起打款给厂家(上海公司不参与收款)这样合理吗,说可以 不走退税,是需要写情况说明收款还是怎么操作呢
老师,请问国外的订单,开发票的话能开成英文吗,合同里面乙方是英文全称,没有税号这些
老师我一般纳税人想开机械租赁,代账的公司不能开9个点只能开13个点的吗
律师怎么筹划个税才能有效节税呢,现在公司应付给律师的酬金都是走的私卡发放,账面上库存现金过大,实际又全部发给律师了,这种怎么处理呢
你好,请问公司是销售茶叶的,茶礼盒跟包装盒是做库存商品还是主营业务成本?
分录要怎样做
您好,贷应付职工薪酬2000贷库存现金-2000