直接计入管理费用-研发费就可以了
企业把研发人员的工资社保住房公积金都记到了研发支出-费用化-直接人工 等对应科目。那我期末结转的时候 都结转管理费用-研发费用科目 还是对应 管理费用- 工资/社保/公积金?
老师,研发支出费用化支出每个月都要结转吗?是结转到管理费用的什么明细科目呢?
老师,研发支出-费用华支出期未结转管理费用,期未是每个月未还是好久,像我们是科技公司,目前很多费用都是研发支出-费用化支出
老师,研发支出-费用化支出期未结转管理费用二三级科目明细怎么写,主要是工资,社保,办公费结转
如果是能归集到研发人员的费用我都可以计入研发支出-费用化支出是不,包括房租,水电,工资,社保,这些费用化后月未都要结转到管理费用对应明细科目哇,因为没有研发费用这个科目
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢