借无形资产贷应收账款。
房地产开发商的开发贷要转给建筑公司,这个开发贷不属于房地产开发商拨付的工程款,建筑公司应该怎么做账??
我是房地产开发公司,还未给建筑公司结算工程款,但是跟给建筑公司提供材料的供应商之间有一份协议,协议内容就是在建筑商不给材料商支付材料款的时候,房地产开发公司以房屋代替建筑商抵账,材料供应商现在把抵账房抵账给了他朋友也就是实际买受人,房地产公司需要跟实际买受人签合同,开收据,买受人是以按揭贷款方式购买,我想知道这个账务怎么处理?公司没收到钱给买受人怎么开收据?建筑商,材料商用不用给我们开什么收据?(预收许可证还得一个月左右能出来)
建筑公司收到房地产公司的顶账房,以抵顶工程款,并且以后,建筑公司还会将此房抵顶给别的公司,这个房子应该计入哪里?这一系列如何做账,税务上怎么处理?
老师们好,房产公司无钱,以房抵给建筑公司,建筑公司又抵给下家了,所以我们就用三方协议入账,建筑公司账务如何处理?涉及的税有哪些?谢谢老师
建筑公司,和房地产公司签订的以停车位抵账协议,房地产开发商不开具发票 ,建筑公司如何账务处理?
供应商开给我们的负数发票抵扣联。我们应该放在凭证里面吗?
有一个语音直播平台他让我提供身份证支付号码说会保底支付是假的吗,,如果发了是不是会丢了身份信息
老师,我们是小规模纳税人公司,我们把货品放在交易中心平台上挂卖,怎么来确认收入和做账呢
个体户一个季度超过30万,比如是31万,就直接按照31万*5%交所得税吗
老师,我们是承租方,这个合同哪里需要修改和注意哪些风险点
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师好,请问公司想转股(自然人转让给自然人),账上盈利,税怎么交?
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师,员工离职半年后申谢公积金补偿,要求一次性打入他个人账户,这种多少钱才要交个税?这个要申报个税?
老师有没有供应商货款附请款资料的模版(就是附件单据)要求供应商提供
停车位是实实在在的存在,入无形资产是不是太牵强?
停车位,他不是停车库,这个计无形资产可以。
它就是地下停车库里的停车位,划着线有编号
是的,可以计入无形资产的。您还是哪里有疑问? 一个停车位不符合固定资产。
如果只是使用权,没有所有权记录,长期带台费用就行。
开发商不开发票,能直接入无形资产吗?
可以的,就是不能税前扣除。
意思是无形资产摊销的时候不能税前扣除
是的,无形资产摊销的金额不能扣除。