那就先挂其他应收款,还回的时候冲减
我们给客户做产品开了模具,然后开模具发票给客户,收款。现在产品做到一定数量了,要返还模具款,客户开了张模具发票给我们,我们把钱付了,现在这张发票要怎么账务处理?
你好 老师 客户出钱我们找第三方开发模具 当达到100万只产品的时候我们需要退还模具款 那么现在我们需要给他开发票么 要是需要开后续我们退还模具款的时候 这个账怎么做 不就做不平了
老师,我们跟客户合作开发一款产品,需要购买一套模具,模具费用6万,客户付款给我们,模具归客户所有,中间由我们出面跟模具厂签合同,我们付款给模具厂,模具厂开模具专用发票给我们,那我们收到这个发票怎么做账,然后客户付了这个6万,要我们开发票,我们这个发票怎么开?
给客户加工产品,需要买模具,模具1w 到时候客户会把模具钱还给我们,请问这1万怎么做分录
老师,模具厂给我们开了90万的发票,这个钱我们和客户各出资一半,我们开了45万发票给客户,我们出的45万分摊到产品中,等产品做到1万件的时候这个模具归客户所有,怎么做分录?