您好,这个是每个月结转的

固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
老师,购固定资产,当月做,借,固定资产,贷银行存款,次月做折旧,借工程施工~折旧费,贷累计折旧,工程施工~折旧费什么时候结转工程结算成本
老师,固定资产次月提折旧,折旧分录借方成本~折旧费,贷方累计折旧,这个成本是每月月末结转还是可以年底一次结转
老师,车间使用计提折旧时,借制造费用.折旧 贷累计折旧 月底还需要结转到借.生产成本一折旧,贷:制造费用嘛?
老师,车间机器固定资产折旧的分录我是写反了吗,最初做的借固定资产,贷实收资本,第二月折旧我写的借生产成本,折旧,贷累计折旧,是不是应该是借累计折旧,贷生产成本折旧
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
一起转行吗
可以,这个是可以的
好的谢谢
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢