同学你好 出库不用暂估
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
公司为小规模企业,现支付一笔原材料采购费后收到原材料,但发票后面在开,请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借:应付账款-XX:7000 贷:银行存款:7000 原材料暂估入库 借:原材料-XX:7000 贷:应付账款-暂估入账:7000
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料,也不见冲暂估的,现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢?她们的分录借:原材料 贷:应付账款(暂估)
老师生产型企业,购买原材料 借:原材料-原木, 贷:银行存款 领用的时候 借生产成本-基本生产成本 贷:原材料-原木 结转库存商品,借:库存商品-木方 贷:生产成本-基本生产成本 贷:生产成本-人员工资 在计提工资 借: 管理费用工资 借:生产成本-人员工资 贷:应付职工薪酬-工资。二级科目分录是这样子吗?
老师,餐厅员工购买的食材。出入库及走应付职工薪酬这个科目如何走。我现在分录:入库借:原材料贷:应付账款暂估出库 借:管理费用 贷:原材料
老师,单位部分社保我没有计提,直接借管理费用社保,贷银行存款,现在我要怎么做可以补计提?因为企业所得税里需要取数
我们公司把员工借给其他公司了,对方公司给我们转款然后让我们给员工发工资,我们需要给对方公司开票对吗?这个做账怎么做?
公司住房公积金会计分录怎么写
你好老师,小规模公司购买债券,怎么做分录
老师,公司有8人,发放工资8人,个税申报了2人,需要调整吗?怎么调整?这个季度申报时,会不会出现税务风险?
老师,请问我们卖卡车的,因为享受新能汽车优惠政策,一批车都上了牌照,这批车是用于销售的,那这批上了牌照的车记到存货里面还是哪个科目?
小规模销售7149,应该收多少增值税
老师,购车取得的这种发票可以直接抵扣增值税么
公司购买了厂房,目前还在还贷款,还没有收到产权证什么的,需要缴纳哪些税费吗?还是说等产权证到了再缴纳?
老师中午好!我在报增值税小规模纳税人,我们是园林绿化工程有限公司,应该怎么填写呢
那是应付账款暂估。老师您还没回答我的问题,应付职工薪酬这个科目如何走。
借主营业务成本 贷应付职工薪酬 这样