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请问供应商开错发票,我们认证后他们冲红要做进项转出,但这发票他们是要重新开给我们的,这要怎样记账?

2022-08-16 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 10:00

你好;       你们认证了吗 ? 开红字信息表没有; 我看看你之前收到发票怎么做账的; 这样好判断科目   

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快账用户2870 追问 2022-08-16 10:02

是认证的,之前是做借:原材料、进项税额,贷:应付账款

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齐红老师 解答 2022-08-16 10:07

 你好; 借原材料贷进项税转出 ;   红冲 收到红字发票做 :借   应付账款贷原材料 ; 然后 收到正确发票;     借:原材料、进项税额,贷:应付账款

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你好;       你们认证了吗 ? 开红字信息表没有; 我看看你之前收到发票怎么做账的; 这样好判断科目   
2022-08-16
你好,你们给他开红的信息表,对方给你开红字发票。
2023-09-07
您好,同学,请稍等下
2023-09-06
您好,不需要的,您这边他们开了红字发票后,你这边要凭红字发票转出已认证进项哦
2021-07-22
同学,你好 那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 是的
2024-01-16
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