没有抵扣的采购方填写信息表,没抵扣的销售方填写信息表。
我前两个月开了一张专票,把含税金额开成不含税金额,对方已抵扣,现在这个月才发现,我现在应该怎么处理?
我司前几个月已经抵扣的专票,在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录?报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢?
8月份我给对方多开具两万元发票,12月我发现发票开错,对方也已抵扣,我该怎么处理多开的2万元发票,麻烦老师详解
本月发现上月开给租户的专票金额开错了,在本月该怎么处理呢,麻烦从对方已经抵扣和未抵扣两个方面说下
去年12月份开给客户一张13%的专票,现在对方退回说单价开错了,要怎么红冲呢,抵扣联和发票联都已经拿回
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
出口应税报关单确认一定要做么?
老师,您好,我做成本核算,用分配率来算的,但这单价格低的销售猛增,这样买得多做起来没利润,这样我要怎么来核算更好?主营业务收入214万,主营业务成本190多万,这样减费用30万,利润是负数,但这个月销量猛增的,我们要怎么算更合理
出口退税今年第一次申报的是去年12月的进项,今申报批号为1,现在第二次申报,申报批号是1还是2?申报期限是写当月(9月)申报还是写增值税申报期8月?
账务方面需要怎么调整呢
做原来负数的分录就可以了。