你好,按照出口报关单的金额开具发票

老师,我们是外贸企业,八月份出口了一批毛绒布,总价是45676.17美元,客户预付了30000美元,外汇局平台我把这笔30000数据申报了,报关单我也拿到了,现在我要开普通发票,这个总金额怎么算
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们公司是煤炭运输与销售的,有一张发票是信息系统增值服务费,我应该入主营业务成本费用吗?
老师,公司注册法人是中国人持有加拿大国际护照的华人,工商年报里面出来好多资料要填写,是属于外商投资吗?
小规模连续12个月超过500w升为一般纳税人,那25年每个月都有收入,26年现在1到4月都有收入,是算哪几个月连续收入呢
小规模连续12个月超过500w升为一般纳税人,那25年每个月都有收入,26年现在1到4月都有收入,是算哪几个月连续收入呢
我有一个贷款户,贷款50万,到账之后转到基本户,但这个钱没用,过几天又从基本户转回贷款户,现在被稽查,有什么问题吗?
请问老师,例如明细账和总账的管理费用数据都是100平的,但是最后的利润表里的管理费用全年累计就是80,这种情况应该怎么找到差额,资产负债表也是平的
你好 我在25年暂估成本 借库存商品150000贷应付账款暂估150000 结转成本 借主营业务成本 150000 贷库存商品 150000 到了26年来了一部分票 冲销 借红字库存商品 60000 贷红字 应付账款暂估 60000 这样对吗
老师,个体户一个点的专票可以收吗?老师就是我老公,他刚刚问了他那边做账那个会计,他说他是个体户的话,1%的专票是不建议收的。他说这个东西有风险,就是老师你可以帮我再确定问一下,不因为就是这个东西到底有没有风险,要不要规避一下呢,还是有什么更好的方式,或者是如果硬是要采取这样这样的方式的话,怎么去规避,因为怕到时候有风险。 他那边的会计是说小规模纳税人,3个点还差不多。
红冲前2年开的发票,把别人税号开错了,然后在开新的发票,相关分录需要怎么写
老师,护肤品税收分类编码是什么
是根据这个45676.16折合成当月1日汇率吗
你是CIF出口,还要扣除海运费的
好的,那数量这里又有米又有千克,我可以择其一吗
选择一个就可以的这里
品名的话需要完全按照这个报关单吗
需要一致的名称,这个不可以改