借:营业外支出,贷:待处理财产损溢

老师您好,请问报废了一批固定资产(通用设备和家具),未折旧完的资产净值计入了待处理财产损溢-待处理财产价值,期末处理时,待处理财产损溢余额为0的话,如何写这笔分录?
老师,医院资产已经做报废处置了,待处理财产损益借方有余额,怎么处理了
公司的做账软件没有待处理财产损溢和资产处置损益。我这这个怎么处理。我固定资产报废涉及
为什么资产负债表上会有流动资产呢,仓库有批货过期了计入待处理财产损溢的,待处理财产损溢科目期末要做处理吗?我看了下待处理财产损溢的余额就是流动资产那个金额
老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?
老师,你看我们这公司买的设备吧,有8月份买的,有9月份买的,现在还都挂在预付账款那里,我统一都在10月份把它计入固定资产借,固定资产贷,预付账款,这样行吗?
请朴老师回答,老师我问的是总账明细账月结年结和日记账月结年结画线有什么区别吗
您好,老师!当月的利润不能太大,太大的话就需要做暂估,这句话怎么理解?
生产制造行业开具发票,有产品和安装调试费,合同签的两个项目,发票可以分开开票税率开成13和6吗
银行手续费一个季度一百多块,一般是不是都不开专票了
员工加油开的是增值税发票,公司是小规模,在税务局能查到,不能下载能给员工报销吗?
广西社保和医保都是在电子税务局交的吗?还是分开交分别在哪里交
老师,以前有几笔应收确认收入,但实际没有收到那么多,以后也不会收到,这要怎么处理呢
个体工商户法人车辆过户,需要申报增值税吗?