你好,我没有看到图片同学。
你好,我是出纳,新手一年不到,总账一直请假,犹如代账。1月份进销项没有把控好,今天总账报税知道要要几万的增值税,之前我一直以为1月进项大于销项,不知道哪个环节算错了。现在老板要缴税,我要承担责任吗?拜托了,回复我一下,我心里很难受,也不知道找谁说。 我悔不当初,估计统计销项时,只统计了税盘的第一页数据,第二页没统计到。我不是会计专业,专业知识还是不太精通,我想知道,这件事里,责任我有多少?
我6月开了一家公司,因为不懂财务,7月8月开了很多发票出去(真实业务),但进项发票我不懂,也没问供应商要,所以没多少进项发票进来,7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我,在我们县城还是小有名气的,说叫我们找他代理,问我进项发票能不能取进来的,我问了供应商,都是可以提供的,因为7月8月我不懂没问他们要,所以就先没开给我。然后代理记账的人说,以后进项发票取进来,拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下,就算9月取进来足够的进项,也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的,有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么?我怕被骗钱。
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
你好,我想问一下收到税局这个提示,但是我自己进去我的系统看了一下我4到8月份的增值税抵扣进项金额合计只有40多万,而且还包括了通行费,不止只有油费,我不知道他们这个80多万是从哪里来的,有大神可以解释一下吗?我不知道是不是我的理解有问题
您好,老师,中级的财务管理中投资管理,为什么年限不同的投资方案,用年金净流量作对比,而不是用现值指数?
老师,公司购买一批大垃圾桶,发票还没有到,接着卖给政府了,是不是先暂估做分录,借:库存商品贷:应付账款,卖给政府了,已经开票了,再做分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费应交增值税,借:主营业务成本,贷:库存商品,对不老师
老师您好,请问我单位的固定资产已经超过使用年限,提折旧时候将固定资产净值为0了,这个怎么处理呢?谢谢
老是,对方5月份给我开的发票,85000进项税我也抵扣了,但是8月份的时候他要求作废了,完了8月又给我开了一张正确的,做废的跟正确的怎么做分录
老师,请问一下2024年开的专票。 2025年能冲红退税的嘛?
老师现金流量表的12月的本月金额期末现金余额=本年累计金额期末现金余额吗?
这种样式铁路电子客票,,比如说这个金额是205,那还是可以抵扣进项税的吗?自己计算是205÷(1+9%)×9%=16.93
中级财管,财务比率公式中,关于权益乘数,资产/权益,这里的权益数需要取平均值吗?
当时客户支付了押金微信收的现在用公户退给他怎么做分录
老师去 开了票 公户来款 需要算票点吗 开了票 有拿货跟没拿货都要算票点吗
可以看到吗
你好,你去你增值税发票综合认证平台去看一下有没有没有勾选认证的。
这个还包括了没有勾选的吗
我估计应该是包含没勾选的,要不然不可能差额会那么大的。
加上系统所有没有勾选的进项金额也才将近68万,而且还有好多通行费发票,不止只有燃油费发票
天然气进项发票从4月到8月我加了一下才35万多
你好,要不然你问一下税务局,或者让大厅在后台给你看一下吧,你这个差额有点儿太大。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心