你好,具体是什么费用支出呢?

老师,我们公司有一个产品,卖了开票了,后来跨月冲红退了,这个产品的专门制的,退回来的产品一般很难再卖出去。我们车间后来加工生产别的产品的时候就把他用到接下来的别的产品里了。请问,这一步分录产成品入库要怎么做?
我们从银行购买不良资产包,怎么做分录啊? 然后会卖出去一部分怎么处理?
我卖出的产品,下游没卖出去,然后我来承担这个费用,分录怎么做啊?
我卖给下游的货品,过期了,这个货品钱我来承担,这个分录怎么做,库存怎么操作?
老师就是消费税的话,是不是?比如我100买进来的东西,要承担10%的消费税,然后我又200卖出去了,然后下一家又要承担200的百分之10的消费税 那这样倒卖100次之后,消费税都要比原来的价值高太多了吧?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
是主营产品,卖出时已经开发票了
确认收入了已经
麻烦给个正面回复,好吗
过期产品,货款我来承担,过期产品的货款
你好,是过期产品退回了吗?
产品没有退回来,然后这个货款就我们这边来承担,我得怎么做账呀?
你好,需要产品退回了,你们才需要冲销收入啊
过期产品就不退回了,老师,怎么办?
你好,过期产品就不退回了,那就需要做销售收入冲销处理,同时做成本冲销分录,然后做商品报废处理
那分录怎么做呀?
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 借:待处理财产损益,贷:库存商品 借:营业外支出,贷:待处理财产损益