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7月应付工资 102555 扣减员工宿舍房租 1220 电费407 罚单260 收回代垫费用880。实际支付99789。这个提取会计分录要怎么写,发工资的时候要怎么写。麻烦详细的

2022-08-16 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-16 20:30

学员你好。发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 4102555 贷:其他应收款 1220+407+880=2507 营业外收入260 库存现金/银行存款或现金 9978 计提 借*管理费用等102555 贷*应付职工薪酬102555

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学员你好。发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 4102555 贷:其他应收款 1220+407+880=2507 营业外收入260 库存现金/银行存款或现金 9978 计提 借*管理费用等102555 贷*应付职工薪酬102555
2022-08-16
您好,根据您的描述,是4200申报个税
2021-01-13
你好.具体分录如下,请参考
2021-06-23
您好,您的做法可行。但挂靠社保有一定的法律风险,请谨慎处理。
2022-07-05
你好需要计算做好了给你的
2022-05-12
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