那就是按照10%来收税款的意思。

有一个客户,要以不含税合作。 我们公司为了减少税务风险,做未开票收入申报税,自己来承担这个税负,这是不是是合规的。对方款是私自打到我们老板个人账户。老板再转入公司
老师,签订合同都是未税价格,要求对方开票的时候,对方老是说要我们自己承担税额。老板老对我说13%压到10%,请问这是啥操作?
老师,在吗?我想向您请教个问题,我们是购买方,销售方开发票给我们,合同里签着说,要求我们自己承担税点 请问这个合理嘛?
老师,与对方签订的装饰安装合同,我们都是一般纳税人,内容是包工包料的卖栏杆和安装栏杆的人工费,约定的是栏杆13个点,人工9个点,我们现在想要求对方多开栏杆发票,又怕到时候税务说我们和同行业标准对比高了,老师,这个一般怎么平衡呢。
老师,我们是私立医院有限公司,和对方公司签订合同约定对方员工来我们医院体检,体检费用由员工自己承担支付,合同(包括体检价格)是和对方公司签的合同,这个业务需要给对方公司开具发票吗?还是直接根据实际收入入账就行?
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
就是支付方按10%支付。
意思是未税总额10万的话,我们付给对方11万?票点的话不是不能随意更改吗
我们是研发销售的公司,接到订单后,会委托乙方加工厂生产产品(有部分料是我们自己采购,有部分是加工厂代工代采),我们和乙方签订的订单合同是按每台产品未税单价结算的,我理解的是类似于对方卖给我们成品,应当按销售13%给我们开票,这样理解对吗
您好,开票的税率还是正常开,对方就是少收3%的税增值税。
如果未税总额10万,我们承担10%税点,就是支付对方11万,对方按照含税总额11万给我们开13个点的专票
是的,一般就是这样处理的,但是具体工作中双方协商同意就行。
乙方加工厂中途提出让我们承担车间电费,电费这笔的话也并入销售一块开票,请问这个能操作吗
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