你好; 是的; 你要注意需要分摊的; 可以看上期的 摊销表来判断的

平时报销加油或者其他赠送客户的做了销售费用加邮费或者销售费用业务招待费,那么有没有发票都这样做进账也是这些科目中,到最后一个月怎么确定哪些没发票需要纳税调整缴纳没发票的?
老师,平时做账的时候,一些需要分期摊销的费用,看什么科目或者怎么知道前期有没有需要在当月摊销的费用
账上挂了13万多的长期待摊费用,也不知道之前什么情况,前2年多没有摊销,我现在本月可以一次摊销完做到管理费用吗?,就做借:管理费用13万多,贷:长期待摊费用13万多
老师,好。我们是矿权使用费,做的无形资产,每月摊销时,做的管理费用,当时是没销售,现在销售了。需要改科目到制造费用,月末结账到成本吗
老师,我账上有一笔租赁费,当时入长期摊待费用科目了,现在想摊销,怎么做会计分录
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
摊销表是自己制作的吗,什么格式
你好; 是的。都是自己做的; 内部做分摊表 ;这个没有固定的; 自己设置描述清楚你这个 摊销金额怎么来的即可
不做表,看预付的会计科目可以吗
你好; 要做表格哈; 这个分摊是必须要做的