借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保贷银行存款。

老师 A项目简易征收 给对方开3%专票还是普票呢
请问,我们公司是某某物业管理有限公司,现在要用这个照做五金进出口业务已经增了经营范围,但是名字没改,对之后的业务或退税有影响吗
客户给公户转账3300元,可以提现到自己的个人账户吗
老师好,26年租金增值税率5%调成1%,是不是开票的时候自动跳出来?那我们如果复制开票,5%会自动跳成1%吗?
老师,用实收资本购买材料,借:原材料,贷:银行存款,是这样吗。
这种,甲方付款的时候收了一笔贴现费,分录怎么做
离职补偿金需要申报个税吗
老师,昨天收到了2025年的房租发票,收到了2026年的房租发票,但是并没有支付租金,在今年底会付款。像这两笔如何记账呢
单位把设备给租赁公司拍了照 然后租赁公司打来了400多万款 还收了86000的利息这个是怎么回事 会计分录怎么做老师
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现在的公司,请问债务里有采购款,供应商把10000发票也开给现在公司,还有装修费20000,发票也开给现在公司。请问老师我怎么做账务处理?谢谢
这个没法抵扣所得税的。
那么就是说,现在每个月应发工资是1000元,社保公司部分200,个人部分100,那么就是个人部分也是公司承担了,所以实发还是工资是1000元,请问老师这个分录怎么做呢?可以把分录和数字一起写出来一下吗老师?
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资1000借应付职工薪酬工资贷银行存款。
借管理费用,社保300贷应付职工薪酬,社保300 借应付职工薪酬,社保300贷银行存款。
那么老师您说这个100元是没法抵扣所得税的是吗?这个要怎么调整呢?
你好,到时候纳税调增就可以了
那么就是说只在汇算清缴时做调增就行了是吗
对的,是的,是这么做。