你好; 你是要开 专票的负数发票吗 ?
9月份公司开具专用发票1000元,开具红字发票2500元,收入成为负数,且销项税为负数,这样报税有什么影响吗?
老师,销售方上月开具了专用发票,还没给到购买方,这个月开具了红字增值税专用发票信息表,还需要开具负数发票吗
公司已经核定专用发票,为啥金税盘的发票填开里没有专用发票填开
老师为啥有的发票要开负数
为啥税务∪K开专用发票没有负数开具的?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
是的 对对
你好; 你是电子专票的 还是纸质专票的
是纸质的专票,已经开了红字信息表,但是在哪里红冲呢?直接点击开具发票 没有红冲字样选择的
你好; 开负数发票里面 ; 红字信息表 编码出来了吗
红字信息表有编码
你好; 有编码就可以导入红字信息表去开票的 ;在开票系统里面 在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用负数发票开具。