您好,是不可以抵扣的

我们一个员工,每个月发工资拿一笔报销款3000抵工资,工资本来实发是7000然后减报销3000每个月就从银行发4000,报销的三千就以现金发,这样可以抵个税吗
老师,员工每个月的费用先垫付,每个月结束了整理发票进行博报销,然后核对完没问题给员工付这个报销款,费用发票入账借:管理费用 贷:现金,付报销款:借:现金 贷:银行,可以这样做账吗?
老师请问,我是建筑公司,有的项目在今年一月给工人一次发22年工资超过了3万,我在上个月申报个税就把这人的工资平摊每月来报,免得要交税,这样超3万的工资有几个人,我都是平摊来报的,就是每个月报几千,这样可以么?
2月新增一名员工,每月工资10000元,但是在报完税以后才发的工资,这个月能和三月份一起报20000收入吗?这样个税就交多了
老师,我们公司每个月超过五千以后的工作,就另外发,然后让我们找发票来报销剩下的工资,这个合法吗
老师好,问下固定资产3月份已出售二手车,还没收到代开发票,款已收到, 这个固定资产卡片处理和资产处置账务处理都在3月份做吗
老师,税管员说我们21年有几张专票大概50万未给我,后来发现入在了24年,税管员说如果不忘的话放在21年我们就亏损了,应该怎么回答
老师 这种差旅费发票可用来报销吗
老师,公司是招商引资来的,老板在被招商引资地成立了项目,重新在项目所在地成立了新的公司来管理项目,项目位置在公园里面,项目从政府移交过来包括一座荒废的城市规划展览馆,后来成立的新公司在荒废的展览馆办公,请问房产税该怎么处理
2022-2024年的一些加油费,材料费发票,金额几千元,可以直接记在2026年的费用或成本中吗
老师,居间费税率是多少,怎么开票。提供居间的一方是不是只要确认收入交所得税增值税就行了,还有其他要注意的吗
我们是小规模纳税人,在2025年四季度有未开票收入50000元,分录是借方:应收账款50000,贷方:主营业务收入49504.95,应交税费495.05,因为未超过30万,所以免税分录,借方:应交税费495.05,贷方:营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票,是普通发票,且还开了一张38750的普通发票,相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票,也没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢
从农民收购的鹅蛋,怎么开农产品证明
你好老师,采购的一台机器,是给境外客户的备用机,不属于出口,也不是销售有收款,这个进项一般怎么处理
老师我们公司盖了栋宾馆,宾馆设计费计入什么科目?
您好,按实质做账,与发票无关
不明白意思
不能抵扣个税吗
假如本来应付工资13000,减社保实发12500,报销6000,银行实发6500,剩余报销6000另外现金发
您好,是真实报销,要如实申报纳税
您好,虚假业务如何抵扣
是真实报销,有发票的
您好,那您报销业务是否真实?
您好,是否有虚开发票
真实的,普通发票
就是拿报销抵扣一部分工资
但是我们申报个税还是按应付13000,申报,只是发工资另外一张表改了,把报销那一部分减出来了
您好,不好意思,没理解。拿报销抵扣一部分工资,这个是什么情况?
您好,既然全额申报个人所得税,那就不需要发票