您好,是不可以抵扣的

我们一个员工,每个月发工资拿一笔报销款3000抵工资,工资本来实发是7000然后减报销3000每个月就从银行发4000,报销的三千就以现金发,这样可以抵个税吗
老师,员工每个月的费用先垫付,每个月结束了整理发票进行博报销,然后核对完没问题给员工付这个报销款,费用发票入账借:管理费用 贷:现金,付报销款:借:现金 贷:银行,可以这样做账吗?
老师请问,我是建筑公司,有的项目在今年一月给工人一次发22年工资超过了3万,我在上个月申报个税就把这人的工资平摊每月来报,免得要交税,这样超3万的工资有几个人,我都是平摊来报的,就是每个月报几千,这样可以么?
2月新增一名员工,每月工资10000元,但是在报完税以后才发的工资,这个月能和三月份一起报20000收入吗?这样个税就交多了
老师,我们公司每个月超过五千以后的工作,就另外发,然后让我们找发票来报销剩下的工资,这个合法吗
汇算清缴A105080表中,固定资产原值是指指年初的原值吗?
2月份有笔分录,借,制造费用 贷其他应收,5月份发现这笔业务之前已经做过了,现在需要怎么处理,外账,需要调整利润什么的吗
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做,
26年涉税实务教材和25年的相比,变化大不大?我现在用的还是去年的教材,
我们是做鞋子的,一般纳税人,公司购买酒做平时招待用的,每个月金额有5000到1万左右,他们每次都没有开票,这个买了5000给我们开了普票,那这个要从对公转还是法人私户转过去给对方
25年的年报与25年的季度预缴数据完全不一样,有预警吗?
老师,利润率是怎样的,可以举例说明嘛
老师,请问,我应付账款有100多万挂在账上,我现在做25年多的汇算清缴,我想调整20万,我这个20万是要填到那个表格上,账务又怎么样处理呢
老师,我们开出的发票怎么知道有没有认证
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做
您好,按实质做账,与发票无关
不明白意思
不能抵扣个税吗
假如本来应付工资13000,减社保实发12500,报销6000,银行实发6500,剩余报销6000另外现金发
您好,是真实报销,要如实申报纳税
您好,虚假业务如何抵扣
是真实报销,有发票的
您好,那您报销业务是否真实?
您好,是否有虚开发票
真实的,普通发票
就是拿报销抵扣一部分工资
但是我们申报个税还是按应付13000,申报,只是发工资另外一张表改了,把报销那一部分减出来了
您好,不好意思,没理解。拿报销抵扣一部分工资,这个是什么情况?
您好,既然全额申报个人所得税,那就不需要发票