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老师,员工每个月的费用先垫付,每个月结束了整理发票进行博报销,然后核对完没问题给员工付这个报销款,费用发票入账借:管理费用 贷:现金,付报销款:借:现金 贷:银行,可以这样做账吗?

2023-01-10 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 08:49

借:管理费用 贷:其他应付款,付报销款:借:其他应付款 贷:银行

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快账用户7485 追问 2023-01-10 08:50

不能走现金这样的吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 08:52

你根本就没付现金呀

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快账用户7485 追问 2023-01-10 08:55

那之前是这样做的还用修改吗?一个银行付款单,下面对应的发票

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齐红老师 解答 2023-01-10 08:56

之前的可以不改了,因为你的账已经做平了

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快账用户7485 追问 2023-01-10 08:56

走现金的话是得公司付个人的话备注上写备用金吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:01

是必须有现金收支的哈

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快账用户7485 追问 2023-01-10 09:02

您指的是必须要有现金收支是什么?

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:03

是的,做现金科目必须要有现金收支

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快账用户7485 追问 2023-01-10 09:05

付员工个人款的时候备注写备用金,然后分录借:现金,贷:银行;员工拿的发票:借:费用,贷:现金,是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:06

为啥老是想到那个现金呢?按我说的做分录

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快账用户7485 追问 2023-01-10 09:07

因为付款的时候,备注里有写备用金的,那我这个怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:12

付款的时候款其他应收款呀。

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借:管理费用 贷:其他应付款,付报销款:借:其他应付款 贷:银行
2023-01-10
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
你好 分录 是正确的呢 
2021-01-26
您好,如果快递是用于公司经营相关的,应该是要给员工报销的,您的处理方式合理。
2023-05-30
你好,你的会计分录时对的 借管理i费用贷银行存款 不需要经过其他
2024-12-11
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