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老师,账上有100万存货,实际2020年已低价卖出去,没有开票,钱也没有进对公账户,当时负责人啥也不懂也没有跟代账公司沟通好,导致现在收回账公司自己做帐时,发现账上还有存货100万,这种情况怎么处理分录?

2022-08-17 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 14:31

你好;    存货     那这个钱哪个收取了 ; 这个要补做收入 和结转成本才行的   

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快账用户6201 追问 2022-08-17 14:32

股东自己收了,啥也不懂

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快账用户6201 追问 2022-08-17 14:33

分录要怎么做啊老师,涉及以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2022-08-17 14:35

 你好;   那你就走 股东个人其他应收款挂着; 让股东转给公司;  要走这个 以前年度损益调整科目的  

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你好;    存货     那这个钱哪个收取了 ; 这个要补做收入 和结转成本才行的   
2022-08-17
那你这个发票能退回去开负数吗 红冲就可以
2024-01-21
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:银行存款,贷:其他应付款
2022-05-12
需要补收入的,之前没有做的,现在补上,可以要求你们老板把这一部分购买的开专票进来,如果开的是普通发票,你发票退回去,让对方重新开。
2023-02-08
第一个现金的这个80万不可以做投资款。 你当地是工商局,税务局要求不严格的,可以把1160万转实收资本
2026-01-22
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