你好,应收账款期初数,就是上年的期末数 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
老师,小企业中途建账,库存商品怎么写期初数
请问公司前期未做账,中途需要建账,没有期初数据,但是银行余额,建账的话期初数可以只设置银行的数据吗?
公司零售业 之前一直没做账 现在中途建账需要收集哪些期初数据
电商行业中途建账,前期没做账,应收账款期初数怎么取数
中途建账,应收账款和应付帐款都是负数,我怎样填写期初数?
业务招待费纳税调整部分涉及的所得税可以年末预提吗?
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3