你好 ,收到该公司一笔退款23000 借:银行存款 23000 贷:主营业务成本 23000
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
有笔两笔成本, 借:主营业务成本30000 贷:银行存款30000 还有一笔,借:主营业务成本8000 应付账款-公司8000 ,现在又收到该公司一笔退款,23000,这个分录怎么做
去年一笔分录应写借应付账款9528 贷银行存款9528 错写成了借主营业务成本9528 贷银行存款9528 应该怎么更正呢
老师您好!请教您一下。我公司是小规模纳税人,执行小企业会计准则。去年年底暂估了一笔设计费8000,,当时的分录是:借:主营业务成本-暂估8000,贷:应付账款8000。现在收到了对方的发票7800。1,借:主营业务成本-暂估8000(红冲)贷:应付账款8000(红冲)2,票到。借:主营业务成本,7800,贷:应付账款7800。3。借:应付账款200,贷:利润分配未分配利润200,对吗?
老师是,算成本的时候是不是就是算的不含税的价格
老师,请问劳务工的工资可以跟正式员工一样在同个工资报表里面吗?然后个税单独申报?
老师,商贸业,收到货物的进项票,还没有销售,可以做抵扣吗?
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?可以做成本扣除么?
老师,公司要注销的话,工商年报中显示是异常,不在营业地址,请问这个怎么解决?是先移出异常还是先减资做业务最后再搞这个?
请问老师,个税由公司全部承担,员工不出。然后计入管理费用,这个汇算清缴需要调增吗?
老师好。我想问下。我是商贸有限公司,现在销售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我开票时。工厂比如给我开50000张模板。我只能开出去50000张吗?是否能多开点,如果按照他的数量。那么不就达不到商贸公司税负率了吗?像我这种商贸公司税负率控制再多少合适,企业所得税不是利润的25%的减免20%吗那么它的税负率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,还是就报表自动生成的填
老师,建筑业成本票怎么算
老师,您好。我们去年主营业务收入有500多W,为什么信用等级评价年度内无生产经营业务收入?
48 题,按折扣后的销售额征收增值税。打9折为啥是1-9%
那个应付账款不用管吗?
你好,是的,是这样的
主营业务成本在贷方的借方还是贷方?
你好 ,收到该公司一笔退款23000 借:银行存款 23000 贷:主营业务成本 23000 这里 主营业务成本是贷方正数,当然也可以借方负数