你好,可以的,你这个是内账的还是外账。

就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师我们公司是5月正式注册下来的,我们在5月到8月买的电脑办公用品日用品全部都是在9月用现金报销支付的,这个帐我应该做到几月的呀,外账我是从5月开始建账的。然后这些费用全部做到9月但是这些发票的进项已经在8月抵扣了有没有什么问题呢,之前只做了内账,这个月不是要季报了吗,才开始建的外账。
老师 一个公司开了2年 之前没做账 然后8月中旬有些合伙人退出 把账户上钱都分了 我可以从9月开始建账做账吗?那么之前买的电脑 家具这些固定资产我该怎么做账?
朴老师:老师 ,你把以前问的都不看,就当没问,现在什么账都没做,按照正规的方法,应该做什么凭证,从头开始捋一捋说一下, 我电脑也没做账,没做固定资产, 我想问现在开始做什么账: 研发公司研发出来的仪器 赠送出去了,以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证? 赠送的仪器当中还有其中买的电脑 ,是我们仪器的组成部分,当做显示器 应该怎么做账,把也电脑做研发支出吗?
像去这家公司,我7月份开始建账,以前老板的公司数电发票一张都没有开过,那之前半年的24年从1月份到6月份都没有具体账目,老板说都走私户的,那这个到年底。这个怎么办呢?特别是出报表的时候,前半年数据,咋做账,出表呀?汇算清缴怎么办呢?
咨询下:标的公司为合伙企业,溢价的份额转让,企业转企业,一般涉及哪些税款?
我公司欠别的公司钱,我应该做应付账款,但是对方一直在我单位采购,一直预付我们钱,我能不能直接把欠他的钱应付账款直接做到预收账款里,
老师,公司注销账上固定资产净值怎么处理,还有其他应收,其他应付款,应收账款,应付账款等
开百分之6的是什么公司性质的,不是产品的吧,开百分之6的一般是服务类吗
老师好,机械租赁费几个点税率
员工借款5000,抵扣一部分怎么做账计入什么科目
您好,老师,开具的“与销售行为不挂钩的财政补贴收入”是直接计入其他收益吗,类似于多了一块营业外收入计算所得税,是这样的吗
甲公司为增值税一般纳税人,2019年3月初从蓝天公司购入设备一台,实际支付买价300万元,增值税为39万元,支付运杂费10万元(不考虑运费增值税),途中保险费29万元,当月达到预定可使用状态。该设备预计可使用5年,无残值。甲公司固定资产折旧采用双倍余额递减法计提。由于工作人员操作不当,该设备2020年末报废,有关人员赔偿18万元,收回变价收入12万元,假定不考虑其他因素,该设备的报废净损失是? 怎么计算呢,麻烦老师写一下计算过程
借应收账款-A公司 贷其他应付款-xx人 这个凭证代表什么意思?
老师请问电子税务局更正申报了上年的增值税,现在如何做账
内账吧 那固定资产这些我要怎么做起初数据 要做分录吗
你好 不做分录 录入起初 原值和折旧自己算下
我是手工账 这个固定资产是录入折旧后现有的价值吗?
你好 不是买来100 折旧20 期初 固定资产100 折旧20
现在店里值班的人员都是没有工资,如果没办法过来值班则每月转160元过来 那这一笔要怎么入账?
谁给你们的 职工给的吗
算是吧 需要每月值班 但是是没有工资的
借银行存款贷营业外收入
谢谢老师 豁然开朗
不用客气 工作愉快