你好,可以的,你这个是内账的还是外账。

就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师我们公司是5月正式注册下来的,我们在5月到8月买的电脑办公用品日用品全部都是在9月用现金报销支付的,这个帐我应该做到几月的呀,外账我是从5月开始建账的。然后这些费用全部做到9月但是这些发票的进项已经在8月抵扣了有没有什么问题呢,之前只做了内账,这个月不是要季报了吗,才开始建的外账。
老师 一个公司开了2年 之前没做账 然后8月中旬有些合伙人退出 把账户上钱都分了 我可以从9月开始建账做账吗?那么之前买的电脑 家具这些固定资产我该怎么做账?
朴老师:老师 ,你把以前问的都不看,就当没问,现在什么账都没做,按照正规的方法,应该做什么凭证,从头开始捋一捋说一下, 我电脑也没做账,没做固定资产, 我想问现在开始做什么账: 研发公司研发出来的仪器 赠送出去了,以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证? 赠送的仪器当中还有其中买的电脑 ,是我们仪器的组成部分,当做显示器 应该怎么做账,把也电脑做研发支出吗?
像去这家公司,我7月份开始建账,以前老板的公司数电发票一张都没有开过,那之前半年的24年从1月份到6月份都没有具体账目,老板说都走私户的,那这个到年底。这个怎么办呢?特别是出报表的时候,前半年数据,咋做账,出表呀?汇算清缴怎么办呢?
郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
内账吧 那固定资产这些我要怎么做起初数据 要做分录吗
你好 不做分录 录入起初 原值和折旧自己算下
我是手工账 这个固定资产是录入折旧后现有的价值吗?
你好 不是买来100 折旧20 期初 固定资产100 折旧20
现在店里值班的人员都是没有工资,如果没办法过来值班则每月转160元过来 那这一笔要怎么入账?
谁给你们的 职工给的吗
算是吧 需要每月值班 但是是没有工资的
借银行存款贷营业外收入
谢谢老师 豁然开朗
不用客气 工作愉快