你好,余款在应收账款帐上,凭证如下(汇总做,你可以根据实际情况逐笔做): 1、收汇:借:银行存款 USD17516.5 ¥112153.75 贷:应收帐款 USD17516.5 ¥112153.75 2、开票销售:借:应收帐款 USD17257.1 ¥114202.31 贷:主营业务收入 ¥114202.31 3、汇兑损益一般以月初或月末汇率计算,这边假设为6.62,汇率损益为 259.4*6.62-(-2048.56)=3765.79 借:汇兑损益 3765.79 贷:应收帐款 3765.79. 4、银行存款如果期末有余额,同样道理计算汇兑损益
老师,我们是生产型出口企业,之前空运走了批货,因为这个货是零退税率的,所以要做免税未开票收入,相应的进项税要转出,但是因为当时报关时考虑关税 的问题,所以报关金额比进价还低,而且当时进来的货不是按实际的货开的票,是按均价开的一项名称(比如有好几款货,数量不一样,单价不一样,图省事只开一样,按合适的数,开个平价单价,只要总价对得上就可以了),现在做进项转出,这个进项金额我该怎么确定呀?我该怎么做呀
这家单位来款和关单开票的数量金额不一样,结余的金额计入往来吗?汇率差怎么做账啊? 来款比关单的金额多了,多的还余在应收账款,余的美金正数,金额确实负数,帮我做下完整会计分录,附上金额,谢谢老师,五星好评
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
小红书收入问题求解答,一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入,费用是平台佣金+分销佣金,收入-费用等于到账资金,后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金,分销佣金,负数的平台优惠,咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵,但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金,可以先不开等合计是正数再开,后面再把之前做的多余的收入冲掉?分销佣金不是一个抬头可以先开,但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开,显示要和负数一起开,但是它们又不是一个抬头,问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额,这样我发票管理的负数票可能就没了,请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入,或者说有没有其他好方法
你好,老师,请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用(含税金额是40万,我们应该在12月给他们开发票,但是由于发票额度不够开不了,所以客户他们预计了这笔费用),在2024.12月账务中我们的客户(也是往来单位)预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账,分录怎么做,目前款还没转给我们公司,如果我们不做这笔业务的话,我们公司和这个往来单位的往来就对不上,请问这个业务我该怎么做分录,急求急求能解答的老师来回答下,谢谢
你好老师,我们线上卖的产品产生的这个物流费用,如果开具专票的话可以抵扣进项税吗?如果抵的话是怎么核算呢?
老师请问下个税申报系统里每月申报的工资跟账上的金额是一样都能对应着,可是个税系统里的累计收入怎么比账上的工资少了2194元的也没找出来是哪里出现问题了,还请哪位老师帮忙指点下
老师,我在青岛有5家连锁烤肉店,目前是以个体成立的,每个店的营业额都在几百万,大点的到了1000万,现在个体工商户不是上了税局的眼,想问问一以一种什么样的形式存在好
老师:公司提供产业、税收、人才、市场咨询服务,开发票开咨询服务。应该开具详细点科目吗?但是这么多开什么具体内容呢?直接先现代服务-咨询服务会不会太笼统
您好!老师麻烦问一下高温补贴标准是多少钱一个月
你好,学有优教解绑了,然后添加孩子,激活码和信息不符,怎么办
老师如何撤销已经统计勾选的发票呢
老师,您好,上个月申报时有人员信息,怎么现在没有了
你好,请问员工工资4000元,请假扣除100元,按照多少计提工资,会计分录,谢谢
会计科目表能发一份吗