您好,核实下原始凭证,看下是账务的问题还是ERP系统错误。 仅供参考

老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
我做了领料和,产品入库2个分录,产品入库在erp系统里面查询是253445.46,和我帐上面的第二个分录库存商品对不上,老师请问下我应该从哪里查询
老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
老师,采购入库一个月后供应商发来对账单把原来价格7.15的产品调整价格为6.9元;由于没有收到调价通知,ERP系统已经按照7.15的价格进行入库并且销售了大部分的库存,系统上月也已经结账,修改不了采购入库单的采购价格,请问这个差额部分涉及哪些方面的分录老师可以详细说一下吗
老师,求助库存商品方面。 我从7月接手一家商贸企业,老板说之前的会计每个月商品对不上,今后我咋做,在库存这块能和上个会计的账区分清楚?老师给点建议。 我本来想全部查一遍上个会计出库入库的单据。但是这家公司没得进销存表,遂放弃查账,现在只想咨询下老师,我怎样才能把自己摘干净,避免老板问我的时候和上个会计的账混为一起。