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老师,六税两费减半征收,之前我们是正常我们做留抵了,到7月份现在差不多抵完了,这个会计分录怎么做啊?我们当时没有收到减半金额,直接留抵的,现在税费贷方的余额怎么调呢

2022-08-18 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-18 10:40

你好,借应交税费,借税金及附加负数红冲了就可以的。

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你好,借应交税费,借税金及附加负数红冲了就可以的。
2022-08-18
你好;          你这个是  减半了;  计提了多少; 缴纳了多少; 是否贷方税费有余额? 你们是收到了减半金额吗   
2022-08-04
这个主表里一般是自动体现的
2023-08-09
同学你好 直接按照应该做的来调整就可以
2022-05-07
5月关于城建税不用做分录了。 因为以前月份已经计提了。
2022-06-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

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