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老师,六税两费减半征收,之前我们是正常我们做留抵了,到7月份现在差不多抵完了,这个会计分录怎么做啊?我们当时没有收到减半金额,直接留抵的,现在税费贷方的余额怎么调呢

2022-08-18 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-18 10:40

你好,借应交税费,借税金及附加负数红冲了就可以的。

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你好,借应交税费,借税金及附加负数红冲了就可以的。
2022-08-18
你好;          你这个是  减半了;  计提了多少; 缴纳了多少; 是否贷方税费有余额? 你们是收到了减半金额吗   
2022-08-04
你好   你就补做加计扣除的分录就行了。    补做 之后 在去核对留抵进项税 金额是否一致   你本身这个加计扣除  应该是要计入借应交税费 贷 其他收益  银行存款
2021-05-08
之前他的账上是怎么做的?
2021-10-15
同学你好,你根据实际扣税费的银行水单去挂帐分录,不用刻意去调整分录,它自然到21年就会体现有预缴税款在里面的;
2021-02-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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