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老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填

2023-08-09 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 14:10

这个主表里一般是自动体现的

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快账用户4446 追问 2023-08-09 14:24

我们3月份抵减情况表填了,但是主表里的应纳税额减征额是0,那是什么原因呀,是必须要缴纳增值税的时候才会带出来吗,

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齐红老师 解答 2023-08-09 14:28

你填写了本期抵减主表上才有

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快账用户4446 追问 2023-08-09 14:35

附表四里面的本期应抵减税额填的也是280

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齐红老师 解答 2023-08-09 14:43

那主表上就应该填写的

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相关问题讨论
这个主表里一般是自动体现的
2023-08-09
您交280元的时候,把280做哪里了呢
2023-08-09
同学您好,附表四和减免明细表都填了么。最后填主表23栏!如果还是不可以可以拨打税务12366咨询一下哦,希望可以帮助到您
2022-01-03
同学你好 没有带出就可以自己填写
2020-10-14
你好! 具体是有什么问题呢? 抵扣的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2022-01-19
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