你好 ; 是的; 和科目表一定一致的; 避免到时不平衡

老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师,我建账,其他应付款借方余额是50万,但是我建账录初始数据只有贷方,那我在贷方表示出来是不是就是-50万
中途接过来做账在录入初始数据时,借方贷方平衡,也就是期末余额为0的还需要录入么? 同学,你好 0不需要录入的 那不是跟上一个月的科目余额不一致? 您好,你录入的是期初余额,不是发生额,因此余额是0的就不需要录入 比方说应付账款,总计里我11月的本年发生额是借23万,贷21万,这里面包含20个单位,如果有的单位余额为0,那么我输入的数据就是借20万,贷19万,岂不是本年发生的数据就变少了?
贸易公司收到的居间费开票项目开什么,税率是多少
老师,未申报页面没有财产行为税,我自己从纳税申报及缴纳里找到这个税种,选择按期, 所属期改为10月-12月申报可以吗,以前他们没有报过,因为没有开发票,光收到一些成本发票,我现在报进项发票选择类型合同可以吧
老师,进项发票,抵扣的时候在勾选,还是要勾选,余留在那里。
请问这个已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付是填那两个数,金蝶软件里面应该填那两个数
老师,我们老板是一家企业的正式员工,被公司分流了,后老板承包了他们公司的业务,老板会给他们公司提供劳务费发票,可是他的公司在付劳务费是会扣掉他的保险费用(企业+单位),这个该怎么入账?
注册地之前有一个营业执照,还有一个小餐饮证是卖早餐的,现在一间房子另一块地租给其他的人,还想办一个其他人的营业执照和一个小餐饮证可以吗
我是一般纳税人混凝土砂石的,按简易征收3%,假如销售370万,取得发票230万,我要交多少税 ,交什么税,资源税和水土保持费
老师,一般纳税人简易征收3%,发票显示未入账要怎么入账,还有就是有没有所得税
老师,一般纳税人开了普通发票,个人有三个人的名字开一起,没有身份证号码,对方能报销吗,一般纳税人开普票交税吗?
报考中级,还得让填工作经历,老师有模板吗,发个工作经历模板,