你好,对方发货之后,你的下家收到了货物,借库存商品贷银行存款, 然后你们再确认你的收入,借银行存款贷主营业务收入, 借主营业务成本贷库存商品。

老师,请问一下,我们有一笔跨境业务,是对方想赚款到我们中国公司,发货由境外当地的工厂发货,这样对我们公司有没有风险, 我们公司没有进出口的这个经营范围,而且我们公司不属于工厂,只是一个代理商的,这种情况下我们应该怎么操作
请问,我们是电商行业,顾客在抖音买货后,由工厂发货,然后我们付工厂的一件代发价(货款),这个怎么做分录?发票对方当月开出,我们是小规模
请问,我们是电商公司,客户在我们平台上买的商品,工厂直接给我们发货,然后我们付货款给(代发价)给工厂,我们是小规模怎么做账
我们是电商公司,客户在抖店买的货,工厂给我们一件代发,然后我们付货款给工厂怎么做账???
老师,请问。我们是电商行业,客户在我们店铺买了东西,由厂家给我们发货。发货了我们给他们货款(一件代发价)分录:是不是,借:预付账款-厂家 贷:银行存款 借库存商品 贷预付账款,借:主营业务成本 贷 库存商品,这个分录对不对?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这里我可以不缺认收入吗?因为每笔收入是在平台上,我们每个月提现一次。如果再借银行存款就和实际对不上
而且,我们付对方的货款(一件代发价)为啥会借银行存款
不确认收入你怎么做?
我确认收入。我这里再借银行存款就跟我的实际的对不起啊
你好,你的意思是你早晚都得做收入,只不过是你没有收到钱,没有做收入,是这个意思吗?如果是的话,可以的。
因为我们都是每个月提现啊
可以可以这么做的。
借其他货币资金贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品 也可以这么做的,你的平台收到了钱,你就可以确认收入,对方收到了货物,你就可以确认收入的。
那么这个完整的分录是什么?
我们是做电商哈,客户在我们这里买了东西,有工厂发货,然后我们再支付对方的一件代发价哦(货款)
借库存商品贷银行存款, 借其他货币资金 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本 贷库存商品, 借银行存款、 销售费用、服务费 贷其他货币资金 一件代发
意思我们现在只要支付给对方的一件代发价都这样做分录?
对方给我们开发票我们还要应交税费?!??
对的,是的, 如果开的是普通发票的,借其他货币资金贷主营业务收入,如果是专票的话,借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
小规模四月份不是有一个免税政策,享受的是这个政策,普通发票的才可以。
我还是不明白,我们付对方的货款(一件代发价)为什么要用主营业务收入
你好,这个不是你的货款收入吗?
你们难道是代收代付赚取的佣金?
我们就是销售价减去给他们的这个一件代发价,然后賺的利润啊
那你们看下你的经营范围是代理服务还是商贸?
你描述的这个就是商贸公司。