你们这是合作社加上农户的模式吗?如果是的话可以。
老师好,我公司是建筑安装公司,有一个项目挂靠一家国企,并且自己公司负责承包了这个项目的一部分安装工程,我公司前期给对方开过工程安装专票,后期对方说这项工程的增值税税负率低于他们公司的要求,让我将剩下的金额开成普票,请问这样的操作是否合规?
老师,之前我们就一个公司,这个公司购买中药材加工成药粉包装成产品销售,现在想成立另外两家公司一家负责中药材的种植,另外一家负责收购药材进行粗加工,然后之前的公司就负责科研,这三家公司的税率都可以为小规模纳税人按照百分之一来缴纳增值税吗?企业所得税的都按百分之二十五来缴纳吗?
老师,A公司和B公司合作,b公司出个作品授权,需要抽取10%的收入,买家(玩家)一般不会要发票。所得收入是先进入a公司账户,后续月结给b公司。这种情况下,需要b公司给我们开票吗?(b公司一般也是无法给我们发票的,b公司多为小工作室,个人)我们给b公司打款,需要代扣什么税吗?还是属于他们自己自行申报缴纳呢?
您好老师,请问下我们公司跟一家公司合作养猪,那家公司负责买猪仔跟买饲料,其他的我们公司负责。这种情况我们属于自产自销免征增值税企业所得税吗
老师,你好!请问一下,如果我们买进100万的材料,然后卖给另一家公司售价也是100万,不考虑所得税的情况,我们由于销售收入增加了,增值税税负就高了,这么算我们岂不是亏了,可以这么理解么
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
我们都是公司,应该不属于合作社加上农户吧
那你们谁销售出去,怎么开发票?还有买来的猪崽,还有资料给谁开发票?
跟我们合作那家公司负责卖,他把利润分给我们,我们再开票给他
那就是对方自产自销的 你给他开别的
那我们属不属于免税优惠
看下你开什么业务的发票了。
对方现在要求你们开什么业务的发票?
还没开票。所以我提前问老师您
我们这种虽然是公司,但能不能当成我们是农户,对方是公司,这种模式
开猪仔的 你不是有这个发票
没有这个发票
那你手里现在有啥发票