你好; 贷方红字; 那么就是借方; 你就做; 借利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整; 做正数

老师,您好!请问一下,以前年度损益调整未转到利润分配未分配利润,结转损益贷方以负数结转,请问应该怎么调整,请老师指教
老师我以前年度损益调整期间损益结转是贷方红字 我怎么转利润分配 未分配利润 蓝字怎么转?
老师。借:利润分配—以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润。 或者是相反分录。 这个结转的时候怎么结转呢?
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
以前费用计入今年,以前年度损益科目可以贷方蓝字吗?还是计入借方红字,可以直接借以前年度损益调整贷银行,结转未分配利润借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整贷方蓝字还是借方红字
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
老师按你的做 以前年度损益调整有余额 有余额是不对吧??
按你的方式做了 有余额了
我的意思 我不懂 以前年度损益调整有余额对不对?
老师 上一个老师 没解决 给我推荐个好点的老师哇 我想骂人了?两小时给我解决不了这么个分录吗?
你好; 你结转 到利润分配去; 你没有结转到利润分配去吗 ;你说的那个老师没有给你回复
回复了 回复不在点上 有余额不对哇 咋弄分录了
你好; 以前年度损益调整 有余额是正常的; 有余额你马上结转到利润分配-未分配利润去; 那么就是可以了 ; 你追问对方即可; 哪里不动追问之前的老师; 如果你不想他回复; 你就重新提问; 重新问其他老师 ; 看其他老师怎么回复你; 你 参考下
那就是正数做就行呢
你好; 你一开始问的; 你以前年度损益调整 余额是贷方负数; 那么你实际就是借方以前年度损益调整正数; 那么你结转做一笔 借利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整; 做正数 ; 就对了
哦 行了 好好好嗨哦
好的; 希望能帮到你
老师 按你的思路结转
3月份结转损益的时候 还会出现居然是1月份的损益的余额 ?实际3月份没有余额才对呢?
你好; 结转好了没有 哦
老师你看这是期间损益结转的!原始版
保存之后的界面 居然是平的!是不是不用在做分录结转呢!
你好; 你自动结转损益的; 本身就不用你去 结转的; 以前年度损益调整 是损益科目 ; 看你系统设置; 如果系统设置了 是自动结转; 你就别在手动结转以前年度损益调整到利润分配