你好,你们建筑公司购买的固定资产用于项目,肯定计入你们公司的固定资产啊

老师好,建筑企业,上月购进一台压路机2万多,记入固定资产,这月计提折旧放进哪个科目?是工程施工-间接费用吗?但这个月没有开票,也没有收入,所以合同成本也没打算结转,请问这个折旧是放在间接费用里 等到开票收入时再结转还是怎么弄?
请问下老师,建筑企业,我们中标了一个项目然后再给了别人施工,现在甲方把农民工工资发放到了专户上面,我现在要去银行把这笔款发放出去的话,需要施工单位提供什么资料给我?
老师请问,我们是建筑企业给甲方施工时我们买进一台变压器用到这个项目里 在收到这台变压器时需要我们企业记入固定资产吗
老师您好,想咨询一下,我们是生产企业,为了满足生产需求自己装了变压器,当时安装的费用已经做入固定资产了,现在等于每个月供电局打给的电费明细表里,有一项支出是变压器座机费,每个月都是固定的21600,我想知道,每月收到电费单核酸生产辅助成本的话,这21600应该计入辅助成本里吗?还是应该要踢出来,如果需要踢出来的话,应该属于什么费用?
老师你好,我们公司因生产需要,进行了变压器扩容工程,现在扩容工程已经竣工验收,请问老师,我应该如何入账,该工程明细中有干式变压器,有配电箱,有电力电缆,有安装费等等,请问老师,我直接全部费用化呢,还是符合固定资产标准的计入资产,不符合的其他的计入管理费用,如果计入固定资产,那么电缆费,安装费等全部归到固定资产吗?如果计入费用,那么变压器,配电箱全部计入费用吗?这种既有设备,又有安装,还有材料的工程,最终到底应该怎么入账啊?麻烦老师讲细一点,谢谢。该项工程到底应该怎么做账?
老师跨月已抵扣的增值税额(冲红,重新开 金额税额都不变),这个月是不是做对应的冲红,再做一张正确的金额进去就行了
老师麻烦问一下现在有好多2025年账没有做,我现在做的话需要通过以前年度损益调整吗 使用 农民专业合作社会计准则
老师好,公司个税系统里申报的工资高,工资表做的工资比个税系统里的低,这样会有风险不
老师,资产负债表中其他应付款负数可以放其他应收款科目吗
月末梳理发票,发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录,借:管理费用-办公费2.57,贷:其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9
老师好,资本公积一般什么情况做
老师,付劳务费附件后面没发票合适吗
老师工资账号不对退回,我做账可以放应付职工薪酬借方负数吗
老师好,请问我们付给一家公司押金收不回来了,就扣了另一家公司的应付款,这其实是一家,但是是不同的法人,我可以直接对冲吗?
老师,请问合并报表编制的长投与实收资本的抵消分录怎么写?投资收益和未分配利润的抵消分录怎么写?
那这个项目我们干几个月后结束了 这个资产怎么办要怎么办呢
这个是你公司的固定资产呀,你把它搬回你公司啊,或者你下一个项目你也可以用到啊。
这台变压器就是要用在这个项目里的 已经算在工程款里 就相当于钱在我们过一道而已
其实这个台变压器就是甲方买的
同学你好,那你们这样操作的方法就是不对的,这个变压器应该算这个公司的开发成本,计入甲方公司的成本支出,不应该并入到你们建筑工程款里面来。你这个肯定不能算你公司的固定资产。一开始也不应该把这个变压器算到你们的工程款里面来。
实质就是我们把这个项目签下来 包括施工买材料安装这些都计算在工程款里了 我想问的就是这个变压器是应该按材料记入我们企业然后计算到项目成本里 还是应该记入资产
同学你好,如果你们是这种情况下,就不要将变压器作为你公司的固定资产,不能计入你公司的财产啦,计入资产的话,你还要折旧,但是这个妞带走,所以只能计入到你的公司的成本费用里面去。
那老师我们现在是这台变压器已经收到 也领用到这个项目里了 款已经付了 但是发票还没收到 这几个环节我都应该怎么做分录呢
发票未到货到了先计入工程施工-合同成本-直接材料 等发票到了在从工程施工转主营业务成本
那我还想在分录中体现款付给了谁 以便以后查账呢
那就再挂个预付啊 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工-贷:预付账款
好的 谢谢老师
不客气同学 祝你工作顺利