你好,你这里 借,预付账款 贷,库存商品
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师您好!我家有一些服装是外采的不是自己家生产的,我家财务软件和业务软件不通,入库和出库需要手工在财务软件记账,我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品,贷-银行存款,然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件,但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额,这样财务软件在库存商品这里做重复,而且这个外采的付款,一般都是横跨好几个月能付完,一般都是先付30%订金,再付60%货款,全部入库后再付10%尾款,而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的,真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款,我们再根据已付的款项付最后的尾款
上月我司送了60件水给加油站未付款,但这月我们上家把这60件水从我们销量里减出来了,他是从发货金额里减出来(但我们实际库存没有减少),说以后会返60件的利给我们。为了保证月底进销存与财务账一致,预付上家的余额一致,这60件水的金额,借预付账款,贷方挂什么科呢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
企业老板经济紧张,税款拖欠好几个月,产生的滞纳金之类也都没付,账面没入账,汇算清缴的时候滞纳金要算吗?
老师,计提工资需要工资册清单吗
老师,我们有个分公司,老板过去油费,住宿费,餐费,做凭证都记到什么费用
郭老师,非本公司交社保员工为本公司出差的住宿费专票,能抵扣勾选吗,还有来公司面试的人员,给他们报销的差旅住宿费开的专票,能抵扣勾选吗
几笔“服务费”不能做税前扣除,现已将该费用调整了,要对24年企业所得税年度纳税申报表进行说明
老师,折扣率,优惠率,打折这个意思是一样的吗,一件商品原本100元,折扣率20%,那商品是销售多少呢,这个算法有没有官方的文件
外贸公司销售发票都是开普票吗,退税率为0的几款产品开销售发票开的普票,进项票开的是专票,销项普票怎么和进账专票抵扣呢
公司可以给个人开发票吗
老师 你好 个体户个税汇算清缴后 在哪里查询的
汇算清缴无形资产摊销,填写在居家费用哪栏,是填写在七资产折旧摊销那栏吗
但我库存商品实际没减少啊,他只是账面上减了我们的销量。若贷方库存商品就与我实际库存不一致了
你这里减少的是库存商品金额,不是数量 相当于降低了单价
账单上是数量与金额都减了的
你这里库存商品实际库房已经少了 所以是减少库存商品
实际没少,图片中的两个负数就是他们减少的,我们到的货都清点了的
你送出去60件水这个是从库房拿出去的,那么拿出去库存实际怎么可能不少呢
上月卖出去肯定是减少,已结转成本了!这个是这月上家的送货单。
你上月发货出去,你做了减少吗
那肯定减少啊,
你怎么做的呢,请问
借,应收账款货,主营业务收入。借主营业务成去,货库存商品
借,预付账款 贷,应收账款 你现在调整应收账款,之前你计入应收现在相当于不收,冲预付账款
没太懂,但后期会返利给我们,我想着返利到了冲应收
你这里返还也就是通过预付账款,多提货来体现 你这里贷方冲减应收账款就可以了