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老师好,我出口制造业没有内销,7月份进项税有张买酒的招待费专用发票也勾选认证了,退税表也申报了。8月份的我要怎么做

2022-08-19 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-19 09:42

同学你好 招待费的转出就可以了

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快账用户7613 追问 2022-08-19 10:07

我问的是进项税,他影响我的出口退税额的呀

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齐红老师 解答 2022-08-19 10:11

同学你好 这个没有进项抵扣只能缴税

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快账用户7613 追问 2022-08-19 10:15

买酒,开的专用发票。上个同事在平台上勾选认证了,帐也做了,我知道这是不能抵进项的,我8月份怎么做转出,我申报的报表怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-19 10:22

附表二转出就可以了

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同学你好 招待费的转出就可以了
2022-08-19
你好,借销售费用、招待费贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-28
你好,这个是借主业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-05-20
还是要勾选的哈,和实际相符才行
2022-10-16
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
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