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老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?

2022-04-09 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-09 16:30

您好,要申报。采购方受票方按照信息表先转出对应进项部分不能抵扣,在申报表附列资料二这一栏信息表中转出

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快账用户9160 追问 2022-04-09 16:31

老师,我需要根据红字发票信息表做一笔三月份的账吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:33

您好,是的。收到信息表当月,不能推迟转出,否则是多抵扣进项。

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快账用户9160 追问 2022-04-09 16:38

老师,是我给别人开的信息表,别人需要根据我的信息表给我开红字发票,但是我现在没有收到发票,我手里只有一个我自己给他开的红字发票信息表,我需要做账吗?需要根据这个信息表,报增值税时填进项税转出吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:39

您好,先进项转出的。后面票来了作为附件。

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您好,要申报。采购方受票方按照信息表先转出对应进项部分不能抵扣,在申报表附列资料二这一栏信息表中转出
2022-04-09
您好,需要转出的,开了红字信息表就要转出 但之后尽快敦促对方开具红字发票
2021-06-05
不会的 开了负数发票不需要转出了
2023-04-12
你好!不需要外转出了
2021-03-19
您好,如果有红字信息表,这张表可以填写到附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
2021-12-21
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