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老师这道题后面的那个200的递延所得税负债是哪来的啊

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2022-08-19 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-19 11:11

您好,公允价值与账面价值差异部分×企业所得税税率

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您好,公允价值与账面价值差异部分×企业所得税税率
2022-08-19
您好,是看期末的暂时性差异金额做比较
2022-09-19
你好,我认为这种说法正确
2021-09-10
你好同学, 2018.1 账面价值=8500 计税基础=7633.33 递延所得税负债余额=(8500-7633.33)*25%=216.67 计提递延所得税负债=216.67-45.84=170.83
2022-08-21
您好,固定资产结转前的账面价值是3000-240-100=2660,比公允价值2800少140,这部分收益在未来纳税,因此对递延所得税的影响是140*25%=35。 35当中有25是冲减递延所得税资产,即减值确认的100*25%=25,剩下35-25=10就没有递延所得税资产可以冲减了,因此确认递延所得税负债。
2022-08-06
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