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老师,想问一下,这道题变更模式之后,第二问里面的递延所得税负债170.83是怎么来的

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2022-08-21 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-21 21:33

你好同学, 2018.1 账面价值=8500 计税基础=7633.33 递延所得税负债余额=(8500-7633.33)*25%=216.67 计提递延所得税负债=216.67-45.84=170.83

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快账用户8434 追问 2022-08-21 21:56

谢谢老师 明白了

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齐红老师 解答 2022-08-21 22:00

不客气的同学,感谢五星好评一下哈

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你好同学, 2018.1 账面价值=8500 计税基础=7633.33 递延所得税负债余额=(8500-7633.33)*25%=216.67 计提递延所得税负债=216.67-45.84=170.83
2022-08-21
你好,你把完整题材发出来看一下
2022-07-02
你好,假如从2017年投房就用公允价值计量,年末应该是,借:投房-公允价值变动500,贷:公允价值变动损益500。借:所得税费用225,贷:递延所得税负债500*0.25+8000/20/12*11*0.25=216.67,由于已经确认了折旧对应的递延所得税负债45.83,所以需要补提递延所得税负债216.67-45.83=170.84。
2022-06-15
您好,题目没收其他债权投资期初的账面价值与计税基础情况,
2022-09-22
您好同学,具体的问题发一下
2022-05-17
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