你好 哪个科目有错呢

老师,五月份所得税汇算完用了一个以前年度损益调整科目,报表改完期初数字的时候发现不平了,不知道问题出在哪,改了一下未分配利润的期初数
对账时发现以前17年的一次笔幸福科目期初数字填错了,该怎么调整
师我请教一下,主营业务收入的累计发生有问题,一核对才发现,录入主营业务收入的期初数据有错误,又发现期初数据是不能修改的,现在都做好几个月账了,科目设置里又没有以前年度损益调整这个科目,请问我改怎么把期初的主营收入数据调整过来。
23年有笔分录是以前年度损益调整50元,出12月报表的时候,资产负债表,未分配利润科目,期末数减期初数跟利润表的利润不一致,差了50,怎么调整?是不是错了
老师,问一下24年已结账,现在根据审计要求需要计提一笔24年的审计费,25年第一季度数据也不改了,2季度的时候调一下24年的期初数,不用调整以前年度损益这个科目,应该怎么做分录,
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
应付账款
有一个客户的期初金额错了,大概两万左右的差额
该怎么调整
是多记了,还是少记了,还是?
是少记了
该怎么调整呢
借未分配利润贷应付账款。
好的,谢谢
,祝您工作愉快。,祝您工作愉快。